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您好 老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 建筑行業(yè)一般納稅人 市內(nèi)建筑業(yè)務(wù) 本月開(kāi)發(fā)票總金額是90萬(wàn) 成本發(fā)票是20萬(wàn) 下月上增值稅過(guò)大?有預(yù)繳這種說(shuō)法嗎?謝謝回答

2025-06-30 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 17:45

他不需要預(yù)繳,一般計(jì)稅的他次月是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好 出具一個(gè)代付的協(xié)議附上代付的回單 把應(yīng)收賬款10萬(wàn)和應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)對(duì)沖即可
2020-08-21
要開(kāi)外經(jīng)證 開(kāi)了發(fā)票不到30萬(wàn),增值稅不交 所得稅印花稅個(gè)稅這幾個(gè)要交的
2021-03-24
你好 你們采用總分包差額繳稅的政策 銷項(xiàng)稅等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
(1)甲建筑公司在B縣預(yù)繳的建筑服務(wù)增值稅=(101.8-40)/(1+3%)×3%=1.8(萬(wàn)元) (2)甲建筑公司在C市預(yù)繳的不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓增值稅=(275-220)/(1+5%)×5%=2.62(萬(wàn)元) (3)甲建筑公司在C市預(yù)繳的建筑服務(wù)增值稅=(154.6-60)/(1+10%)×2%=1.72(萬(wàn)元) (4)甲建筑公司向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納的增值稅 業(yè)務(wù)(2)銷項(xiàng)稅=154.6/(1+10%)×10%=14.05(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)(3)銷項(xiàng)稅=275/(1+10%)×10%=25(萬(wàn)元) 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=20×40%+4.2/(1+5%)×5%+20=8+0.2+20=28.2(萬(wàn)元) 向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)繳增值稅=14.05+25-28.2+1.8-1.8-2.62-1.72=6.51(萬(wàn)元)。
2022-11-06
你好; 你們是? 開(kāi)票出去了嗎? 開(kāi)票出去了? 就得做收入報(bào)稅? 要涉及企業(yè)所得稅的??
2022-02-23
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