是這樣的,遞延所得稅的話,借 所得稅費用 貸 遞延所得稅負債? 借 遞延所得稅資產(chǎn)? 貸 所得稅費用,所以是影響的
應交所得稅和所得稅費為什么不一致?遞延所得資產(chǎn)這個要怎么理解?在什么情況下會出現(xiàn)?這個是可以抵扣所得稅費用嗎?
老師,所得稅費用列式金額等于當期所得稅+遞延所得稅,這里為什么要減去呢?
甲公司 2021年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為200萬元,與之對應的未彌補虧損為800萬元;遞延所得稅負債無期初余額。 與 借:所得稅費用 14.25 貸:遞延所得稅負債 14.25 (4)當期所得稅(應交所得稅)為986.38萬元;遞延所得稅費用=14.25+200=214.25 這個期初的遞延所得稅資產(chǎn) 200 在最后算 遞延所得稅費用的時候 不是應該減去嗎 ?題目中為什么是遞延所得稅負責+期初遞延所得稅資產(chǎn)=遞延所得稅費用??
老師您好.當期所得稅費用等于當期應納企業(yè)所得稅稅額 ,請問這句話怎么理解?所得稅費用不是等于當期應納稅所得額+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn),那當期企業(yè)所得稅稅額不是受遞延所得稅費用的影響嗎?
老師,稅務師里面遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債都能夠理解,但是問題里面的所得稅費用公式是什么?
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?