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老師,我們是商會,民間非盈利組織會計制度,審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,今年6月份要求那個員工退回來工資5萬,已經(jīng)退到商會賬戶上了,請問現(xiàn)在怎么做會計分錄呢?

2025-06-30 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 17:36

借銀行存款貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資貸非限定性凈資產(chǎn)

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快賬用戶3217 追問 2025-06-30 17:39

可以借:管理費用 貸:應(yīng)付工資-職工薪酬(紅字) 借:銀行存款,貸:應(yīng)付工資嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:43

可以的,可以這么做的

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快賬用戶3217 追問 2025-06-30 17:44

跨年了也可以這樣做是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:46

是啊 只要沒有審計就可以。

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快賬用戶3217 追問 2025-06-30 17:52

就是給審計看的,

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齊紅老師 解答 2025-06-30 18:10

那不行 你這樣做了那邊也會給你調(diào)整

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快賬用戶3217 追問 2025-06-30 18:11

是要按照老師您這樣寫會計分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 18:12

你好 對的 是這個意思的

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借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增
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您好,收到100時把 借:管理費用等 -100 貸: 應(yīng)付職工薪酬 - 100 因為這個金額您在下月又計提了,上月的就要沖回
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