同學,你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師,之前會計做賬沒有計提應付職工薪酬,現在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現金,借方寫什么呢,之前的都已經年結了,之前一直都是借方管理費用職工薪酬貸方銀行存款
老師,你寫的這個分錄我是知道的,關鍵現在發(fā)放的工資之前會計沒有用應付職工薪酬這個科目,都是借管理費用貸庫存現金,現在我要發(fā)放上個月工資貸方庫存現金,借方寫什么呢
老師,之前會計做賬沒有計提應付職工薪酬且已經年結了直接借管理費用貸庫存現金,現在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現金,借方寫什么呢
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝