計入當期,就金額不是很大,管理費用_職工薪酬
之前的老會計沒有計提應付職工薪酬,只在發(fā)工資的時候做了借管理費用 職工薪酬,貸銀行存款 這個賬可以這樣做嗎 要調整嗎?
請問老師 我們之前發(fā)放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 現在要退回了 應該怎么做賬呢
公司之前計提了職工教育經費,做了借:管理費用 貸:應付職工薪酬薪酬 現在培訓后付費,對方開了增票,我是要做借:應付職工薪酬 貸:銀行存款嗎 進項稅要考慮嗎
老師,之前會計做賬沒有計提應付職工薪酬,現在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現金,借方寫什么呢,之前的都已經年結了,之前一直都是借方管理費用職工薪酬貸方銀行存款
老師,你寫的這個分錄我是知道的,關鍵現在發(fā)放的工資之前會計沒有用應付職工薪酬這個科目,都是借管理費用貸庫存現金,現在我要發(fā)放上個月工資貸方庫存現金,借方寫什么呢
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?