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老師,之前會計做賬沒有計提應付職工薪酬,現在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現金,借方寫什么呢,之前的都已經年結了,之前一直都是借方管理費用職工薪酬貸方銀行存款

2024-03-20 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 16:15

計入當期,就金額不是很大,管理費用_職工薪酬

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計入當期,就金額不是很大,管理費用_職工薪酬
2024-03-20
同學,你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金
2024-03-20
你好,需要在應付職工薪酬過下的
2024-03-20
同學你好 這個要考慮
2021-11-03
你好,計提時 借方:管理費用~社保(單位) 貸方:應付職工薪酬~社保費(單位) 繳交時, 借應付職工薪酬~社保費(單位) 其他應收款--個人社保 貸銀行存款, 發(fā)工資代扣 借應付職工薪酬--工資 貸銀行存款, 其他應收款--個人社保
2021-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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