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上個月認證了30000,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這個月轉(zhuǎn)出1萬 怎么做分錄

2025-06-30 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 17:25

你好,你什么原因要轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶5612 追問 2025-06-30 17:26

先不抵扣

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:29

你好,這個不能不抵扣啊。你已經(jīng)認證了就要抵扣。抵扣不完的可以留底。

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快賬用戶5612 追問 2025-06-30 17:29

不是可以先轉(zhuǎn)出 下次再抵扣

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:30

你好,不能自己隨便轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的。除非不能抵扣,才轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5612 追問 2025-06-30 17:32

現(xiàn)在就有這種情況 需要轉(zhuǎn)出 要怎么做

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快賬用戶5612 追問 2025-06-30 17:32

稅務(wù)局查到異常需要先轉(zhuǎn)出 解除了之后再做抵扣

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:34

你好,如果稅務(wù)局讓你轉(zhuǎn)出 你可以先借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待抵扣進項稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。

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你好,你什么原因要轉(zhuǎn)出?
2025-06-30
您好,這個的話是沒錯的,最后就是這樣的
2024-01-15
借應(yīng)交增值稅銷項稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認證抵扣進項稅
2024-01-11
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
你好,分錄可以這么做的,你是提前做了。
2021-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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