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老師。比如8月有多余的進(jìn)項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,但是拿來做賬了,分錄是① 借 管理費用 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ③下個月抵扣認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對嗎

2021-09-10 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-10 11:05

你好,分錄可以這么做的,你是提前做了。

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快賬用戶5126 追問 2021-09-10 11:07

這樣做是符合會計做賬的嘛

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:08

好不符合的你是提前做了,只不過現(xiàn)在修改你得紅沖太麻煩,就這么直接做,不用管啦。

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快賬用戶5126 追問 2021-09-10 11:13

正常情況下應(yīng)該怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:14

你好,沒有認(rèn)證做賬,借管理費用,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:15

認(rèn)證了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:15

月末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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快賬用戶5126 追問 2021-09-10 11:19

那還要 把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 不

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:22

留底的不需要,如果需要交稅的話需要做。

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快賬用戶5126 追問 2021-09-10 11:42

老師,就是如果本月認(rèn)證,且要交稅, 就要把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 嘛,如果不交稅就到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:44

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5126 追問 2021-09-10 11:47

老師,公司和其他公司簽的租賃合同,修理合同,廣告合同這些,都是要按合同金額交印花稅的嗎,,勞務(wù)合同,非全日制用工合同不用交嘛

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:53

你好,建筑勞務(wù)的需要繳納,其他的不需要交。

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:53

廣告制作的修理合同還有租賃合同需要交。

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快賬用戶5126 追問 2021-09-10 11:57

租賃公司,和駕駛員簽的非全日制用工合同,這個需要交嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-10 12:00

不需要交印花稅的。

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