你好,分錄可以這么做的,你是提前做了。
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
這樣做是符合會計做賬的嘛
好不符合的你是提前做了,只不過現(xiàn)在修改你得紅沖太麻煩,就這么直接做,不用管啦。
正常情況下應(yīng)該怎么做了
你好,沒有認(rèn)證做賬,借管理費用,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸銀行存款。
認(rèn)證了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
月末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
那還要 把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 不
留底的不需要,如果需要交稅的話需要做。
老師,就是如果本月認(rèn)證,且要交稅, 就要把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 嘛,如果不交稅就到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
對的是的,是這么做的。
老師,公司和其他公司簽的租賃合同,修理合同,廣告合同這些,都是要按合同金額交印花稅的嗎,,勞務(wù)合同,非全日制用工合同不用交嘛
你好,建筑勞務(wù)的需要繳納,其他的不需要交。
廣告制作的修理合同還有租賃合同需要交。
租賃公司,和駕駛員簽的非全日制用工合同,這個需要交嗎
不需要交印花稅的。