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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因為做了分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出做平呢

2022-12-19 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-19 12:04

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時候計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊?

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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 12:45

老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時候分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2022-12-19 12:54

你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 14:19

老師,上個月的進項發(fā)票不能做抵扣,所以做了這樣的分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我這是哪里寫的不對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-19 14:20

你好 發(fā)生的時候 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊

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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 15:05

老師,不好意思,是外購商品用于捐贈,購入的時候借原材料100,進項稅額13,貸銀行存款113,現(xiàn)在需要對外捐贈,是借原材料,貸進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:06

請看你的描述,好矛盾啊

請看你的描述,好矛盾啊
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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 15:15

老師,外購商品用于對外捐贈,分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:16

你好 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )

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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時候計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊?
2022-12-19
后面不需要什么分錄了的
2022-12-20
只有進項稅有余額,月末可以不用賬務(wù)處理的
2020-11-06
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2023-06-30
你好? ? 是的? 到時次月繳納 做借? ? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 就平衡了??
2021-06-28
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