你好,一個是銷售退回,一個是買入進口
請問我收到原來出口退貨(做的進口方式進來的)有進口增值稅,這個我能抵扣嗎?也是在增值稅平臺上抵扣嗎,是像增值稅抵扣完做帳就沒事了嗎?我還有出口免抵退,跟這個進口增值稅沒關(guān)系吧?
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國國內(nèi),按照進口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進項采購發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
出口后因質(zhì)量問題現(xiàn)在退貨,貨物已經(jīng)超過一年了。這個是用進口還是用退運退貨來報關(guān)呀,兩者有什么不同
老師好!出口退稅 、有幾個方式可選擇呀?如申請退進項稅額,還有別的選項嗎?
出口貨物部分退貨以進口方式進回來了,交了海關(guān)進口增值稅和關(guān)稅,如何賬務(wù)處理?
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
賬應(yīng)該對應(yīng)怎么做呢?現(xiàn)在退運方式是之前出口的報關(guān)單已經(jīng)出口退稅了,現(xiàn)在要紅沖這種發(fā)票是否可行?后續(xù)還要返工把這批貨出口給客戶,后期的出口退稅是紅字發(fā)票加藍色發(fā)票加一起去退稅嗎?如果金額正好加起來為0,又應(yīng)該怎么操作?
你好,你這個要先問稅務(wù)局,看他們要求你們按什么來操作,提供什么樣的證據(jù)等。
我們進口的報關(guān)單上面有退運,也寫著對應(yīng)的出口報關(guān)單號的。一定要問稅務(wù)局是吧?
你好,嗯。是要問下。 估計還得要你們提供合同和之前的單據(jù)。 但是最終操作的方式就是你說的, 退稅是按實際藍字-紅字。