同學(xué)你好 這個用進口的吧 你還可以抵扣進項 你用退運你還得把退的稅退回去太麻煩
老師,我們采購了一批貨物,用于外貿(mào)出口的,已經(jīng)有報關(guān)單了,本來是要退稅的,但是現(xiàn)在不退了,只做了免稅申報,那這個進項稅額要怎么處理?
老師,你好,請教一下,我們有一票貨因質(zhì)量問題有一小部份要退回,已出口報關(guān)的(報關(guān)單是幾個單合在一起的,有辦理退稅了),今年1月份出口的.這個要怎么處理?謝謝!
申報出口數(shù)量(52000.0)大于出口報關(guān)單(535220210520828112019)剩余可使用數(shù)量(0.00),其中已申報退稅(0.0),已開具代理出口貨物證明(0.0),已辦理退運證明(52000.0),請確認是否存在多退或重復(fù)退稅情形,請問申報退稅自檢出現(xiàn)這個問題是什么原因?要怎么解決呢?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運時間過長,A公司辦理貨物退運繳納了進口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國國內(nèi),按照進口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進項采購發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
老師,每年的4月份都要提交上一年出口收匯的情況表到稅務(wù)那邊,這個到時候怎么處理,會不會說虛增收入
同學(xué)你好 這個不會的
老師,賬務(wù)又怎么處理呀
同學(xué)你好 你做進口的分錄 借庫存商品 借進項 貸銀行存款