您好,這個的話,是計入到貨物成本的
進(jìn)口貨物報關(guān)單總價206976日元FOB方式,海關(guān)繳款書的關(guān)稅為508.68,進(jìn)口增值稅為2270.41請問成本的帳務(wù)處理是怎么樣
老師,進(jìn)口貨物,貨物把海關(guān)扣了,沒做放行,有問題,等待處理,但稅款已經(jīng)繳了,不知處理結(jié)果如何,這筆款要如何做分錄,如果退運(yùn),海關(guān)退稅款給公司,如果可以進(jìn)口,才會打稅單。
請問老師,這個海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
同一批進(jìn)口貨物: 現(xiàn)在有一張海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書, 800公斤貨物完稅價格是71000元,關(guān)稅稅款是4600元。 另一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,800公斤貨物完稅價格是76000元,增值稅稅款是9800元。 如何賬務(wù)處理?
出口貨物部分退貨以進(jìn)口方式進(jìn)回來了,交了海關(guān)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,如何賬務(wù)處理?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
海關(guān)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅繳款書是這樣的,如何賬務(wù)處理?
對,這個的話,直接做主營業(yè)務(wù)成本,貸方銀行存款
金額按(增值稅+關(guān)稅)計入主營成本嗎?
嗯對是這個意思的哈
相當(dāng)于直接沖減成本了嗎? 庫存商品不變嗎? 實(shí)際這批退貨進(jìn)口回來不用付貨款只支付了關(guān)稅增值稅
嗯對,不需要直接計入庫存商品的
為什么呀老師?
因?yàn)榫退阌嬋?,后期還需要轉(zhuǎn)成本,所以直接計入了
好的。哪為什么兩張繳款書完稅價格不一樣?
可能是一個是按照關(guān)稅依據(jù)來的
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,勾選也是這個月勾選,下個月抵扣嗎?
對的這個是一種的哈
好的謝謝
不客氣的,祝您開心