根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第五十五條的規(guī)定,未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出,包括資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
老師你好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項(xiàng)目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報(bào)表的資產(chǎn)減值損失是一個(gè)意思嗎?
所得稅匯算清繳中,固定資產(chǎn)本年有清理,怎么申報(bào)下面這兩個(gè)表,損失調(diào)整明細(xì)表累計(jì)折舊調(diào)減了,那折舊調(diào)整表的累計(jì)和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊不一致
老師,請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935,其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除,年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目,直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935,105090表填4290000調(diào)增0,納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935,調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
匯算清繳提示,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致,應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800,在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師好,請問企業(yè)信用報(bào)告在哪兒獲???
老師你好,我有一個(gè)自然人獨(dú)資公司,五月份開了20多萬的勞務(wù)發(fā)票,我要怎么做成本呢,只有六月份的時(shí)候做了一個(gè)月的工資五萬多,
老師,我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交23年企業(yè)所得稅,需要以前年度損益調(diào)整嗎?
紅字發(fā)票可以作廢嗎?怎么作廢?
這是我現(xiàn)在三家公司的關(guān)系,科賽金租用山河建筑公司機(jī)械設(shè)備的問題,科賽金的股東也是山河建筑,這種情況下賬怎么做比較合理
老師 添加辦稅員 辦稅員身份能添加嗎?還是必須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人上去
老師,您好!職工上班受傷了,單位在醫(yī)院給職工進(jìn)行了檢查,這個(gè)費(fèi)用怎么入賬
題目條件里不是說了已經(jīng)取得增值稅專票,營改增之后,運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)憑票抵扣沒有問題啊,為什么這部分還要轉(zhuǎn)出一下?
關(guān)于2025年6月23日發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定 這個(gè)文件是什么意思
老師,企業(yè)開辦選擇組織形式,有限責(zé)任公司 和有限公司有什么區(qū)別
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你要先看一下這個(gè)信用資產(chǎn)損失是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。