已經(jīng)取得了發(fā)票就不需要調(diào)增了
去年12月份暫估的成本,今年 3月份才把票據(jù)拿回來,這種情況怎么辦呢?12月份暫估的成本,我現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增呢?
你好,我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳,我23年拿回來了4萬的成本發(fā)票,如何調(diào)賬呢,是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去,所得稅匯算清繳要怎么做。
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
你好,我們公司原來預(yù)提的房租費用,可是發(fā)票在匯算清繳時還未回來。我已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅計稅基礎(chǔ)。今年8月份去年的房租發(fā)票已經(jīng)回來了,我該怎么調(diào)賬?
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當(dāng)時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應(yīng)該怎么做賬?
債務(wù)重組的債權(quán)人是投資收益,和債務(wù)人是其他收益,兩個收益可能都在貸方嗎
0元獲得了4000萬的資產(chǎn)管理公司,都繳什么稅費
平日做賬當(dāng)月有稅額發(fā)生 計提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進(jìn)項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進(jìn)項稅額1.8萬元,有個進(jìn)項紅沖為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
老師,咨詢一下現(xiàn)在未分配利潤給股東分紅,平時隨時可以分紅嗎?沒有要求年底才能分紅吧?分紅稅股東交20%的個人所得稅嗎?
老師 房產(chǎn)稅怎么算的
老師,在股東那借的備用金,現(xiàn)金留量表填在哪個位置
2024年9月預(yù)估材料入賬。材料發(fā)票在12月份到票,但是會計忘記紅沖預(yù)估材料,直接按照購進(jìn)入庫存,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)估材料有余額,怎么處理
個體戶開44萬專票,成本1萬元,查賬征收和核定征收的所得稅分別是多少?怎么核算?那個繳稅多一點
下列各項中,屬于注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的有()。A.注冊會計師在審計報告?后知悉了某些事實,并且出具了新的審計報告或修改了審計報告B.財務(wù)報表按照特殊?的編制基礎(chǔ)編制C.運?持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是適當(dāng)?shù)模嬖谥?不確定性,且財務(wù)報表對重?不確定性已作出充分披露D.說明審計報告僅提供給財務(wù)報表預(yù)期使?者,不應(yīng)被分發(fā)給其他機構(gòu)或?員老師您好,為什么不選C呢?
請問合作社現(xiàn)在審計,發(fā)現(xiàn)19年度有進(jìn)來發(fā)票未入賬,往來沒平,現(xiàn)在怎么操作?反結(jié)賬到當(dāng)年補錄入嗎?
超過5.31日意思沒事?
沒事的,后期取得了發(fā)票還是可以稅前扣除