你好,是的,隨時可以分,但是需要交20%的個稅。
A公司注銷的時候,賬面還有未分配利潤,是要在注銷前分紅給各股東然后代繳個人所得稅嗎?可以注銷后再讓獲得紅利的股東自行申報個人所得嗎?
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個人呀,最終還是要交個稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
老師,公司股權(quán)分紅,贏利不多,只分了一點給占股90%的大股東,大股東也是法人,這樣分配可以按股權(quán)分紅申報交個人所得稅嗎?
老師好,麻煩問下,年底給股東分配紅利,但是掛賬,貸:其他應(yīng)付未-股東,借:利潤分配—未分與利潤,需要代扣代交個人所得稅嗎?
老師,請問公司個人股東轉(zhuǎn)股,稅務(wù)讓把未分配利潤中按轉(zhuǎn)股比例代扣代繳了20%的分紅個稅,但實際沒有分紅,代扣代繳的這部分分紅個稅要股東通過公戶轉(zhuǎn)給公司嗎?
請問我們公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年多計提了折舊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬怎么處理??請按一般會計準則和小企業(yè)會計準則分別給我講下
小企業(yè)會計準則,收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅該怎么記賬呢?
應(yīng)交稅費明老師您給看看
老師,我們是生產(chǎn)窗框的,窗上的玻璃是我們對接玻璃廠,不進我們廠子,直接發(fā)業(yè)主家安裝,我們給業(yè)主報價里含有玻璃款,安裝后把玻璃款付給玻璃廠,這個玻璃款我怎么記賬,
同一個法人名下有兩個公司,一個公司租另一個公司辦公地點辦公,另一個公司只交了土地稅沒交房產(chǎn)稅,這個公司不交土地稅只交房產(chǎn)稅是否可以?房產(chǎn)稅稅源可以單獨添加么?
公司前幾年買了塊地,在上面建了廠房和辦公樓,之前沒開發(fā)票跟辦土地證,現(xiàn)在可以辦證了,稅局要求補交5年的房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅稅源采集房產(chǎn)原價包含了建筑物未取得發(fā)票的部分,我現(xiàn)在入賬需要把沒開票的部分計入固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人,每銷售一單每單都要交印花稅嗎
房產(chǎn)稅稅源可單獨添加么?
老師,公司給員工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租賃的,租賃的房東不給我們開發(fā)票,那這部分房租是不是要分攤到員工頭上,進行個稅申報呢?
那宋生老師,如果說,我要計入固定資產(chǎn)車的成本,要不要加車購稅了
未分配利潤年底需要計提20%的盈余公積嗎?有要求嗎?
你好,法定盈余公積是10%。
有要求計提10%的盈余公積嗎?年底計提還是平時也可以計提盈余公積呢?
你好,是的。是年底的時候計提10%的法定盈余公積。
去年沒有計提的現(xiàn)在可以補計提嗎
你好,可以的,操作沒問題。
但是去年沒有分紅,今年才開始有給股東分紅,是去年補計提,還是不計提也可以,還是今年年底再計提
你好,正規(guī)的做法就是要年底計提。所以最好就是不具體。
當(dāng)年沒分紅也可以計提是嗎?老師,申報個人所得稅,工資和分紅有個免稅收入,什么情況才能報這個免稅收入呢?
老師,現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策是吧?有未分配利潤給股東分紅就要交20%的個人所得稅是吧?
你好,是的,這個是沒有優(yōu)惠的,就是直接交20%。