同學你好 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務上暫估的應付賬款如何處理呢?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務如何處理? 應付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?
老師,去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票,已經(jīng)調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,賬上是不是要把暫估沖回
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應交稅費-增值稅300貸應付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進項票:供電*充電服務費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務費或者檢測服務費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進固定資產(chǎn)普票進項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領工資,現(xiàn)在沒有領了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬
老師意思是把去年暫估未收到票的部分直接寄到成本里嘛?
同學你好 這個沒付款嗎
沒有之前2022年底暫估的成本
2022年底暫估了的成本,2023年5月份前來了一部分發(fā)票已經(jīng)沖回了2022年暫估成本的一部分,剩余未沖回的成本在22年企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增了,但是賬面上還有暫估成本的余額,就是想問問這個2022年暫估成本的余額現(xiàn)在怎么處理?
同學你好 那這個調(diào)增了就可以了
老師請問分錄怎么做?是不是借:應付賬款(暫估)貸:利潤分配—未分配利潤啊?
同學你好 跨年的話可以這樣
老師就是跨年的,這樣做分錄影響今年的利潤嗎?
同學你好 這個影響的是累計的利潤
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時也交了這部分的調(diào)增的暫估成本,那分錄需要怎么做,不影響利潤的話
那就不用做分錄調(diào)整了
老師意思那賬面上的暫估余額就放在那不管了嘛?
同學你好 應付賬款暫估你付款沖減了就可以
關鍵這個去年暫估的成本沒有發(fā)票已經(jīng)調(diào)增交了企業(yè)所得稅了,請問老師哪里還有付款了?是沒懂意思嘛?
同學你好 那你為啥暫估 不是因為到貨了沒到票才暫估嗎 你付款了嗎