你好,可通過營業(yè)外收支來調(diào)整
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應該怎么做呢?
老師請問這個月發(fā)現(xiàn)上個月軟件做賬上有一個科目用錯了,應該怎么辦?借:預付賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 正確的是借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅,修改后是借預付賬款-借預收賬款+但是其他業(yè)務收入的數(shù)字對不上了,請問是什么原因呢?
過道費的本不應該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
我上個月借應收,貸主收入,應交稅費-未交增值稅,其中應交稅費-未交增值稅,這筆分錄金額錯了,今個月我做相反的分錄沖掉了,可是資產(chǎn)負債表余額不平是什么原因?正確的分錄該怎么做
老師,你好,請問未交增值在12月份在借方2萬多,正確的應該是貸方剩余2千多,怎么調(diào)平啊,銷項進項,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
庫存商品入庫,價格是含稅價格,當時沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時候再開,怎么做賬
請問個體工商戶要申報哪些報表,也是在電子稅務局嗎,開票也是在電子稅務局嗎
老師這題不應該是已知終值求現(xiàn)值嗎?答案是求的終值有點不明白,題給的是 5年后一次性拿出3萬元,問投資者每年年初需要存多少,這里不就看出求的是預付年金求現(xiàn)值嗎?
老師,中石油收到客戶一張20優(yōu)惠券,實際客戶充值240元,開票220元,還有20元在油卡上面,請問中石油如何對這筆業(yè)務做賬務處理
這題,老師講的往前虛補一段,那我可不可以變成21年年末、22年年末、23年年末求終值?可是這樣我竟推導出C選項,但是C選項偏偏是不對的,我擰不過這個彎?現(xiàn)在ABD我都能理解了,但就是虛補我轉(zhuǎn)換成年末就轉(zhuǎn)換不對!
填報企業(yè)所得稅表時,營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入???? 還是營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入? 營業(yè)成本也是類似
家政公司和販賣二手車的公司營業(yè)執(zhí)照可以異地經(jīng)營嗎
老師你好我這是提供收貨服務的,開發(fā)票怎么找項目名稱
老師請問,建筑勞務公司支付員工勞務費,由其中一人統(tǒng)一開勞務發(fā)票給公司可以嗎
老師這個分錄這樣做合理嗎,應收賬款變成負數(shù),這個對報表有影響嗎