可以 報財務報表的時候重分類到預收賬款。
你好老師,請問下12月調(diào)了下帳,出報表時管理費用成負數(shù),這個有影響嗎
老師好,應收賬款和應付賬款,這兩個科目的數(shù)值變化,影響同期的利潤表的數(shù)的變化嗎?影響的話,影響哪個會計科目呢? 謝謝
老師我把資產(chǎn)負表里的 負數(shù)其他應付款 調(diào)整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
老師21年資產(chǎn)負債表未分配利潤負數(shù),投標要調(diào)整成正數(shù),我直接在報表把未分配利潤修改成正數(shù),對應的金額調(diào)整其他應付款科目,這樣影響報表嗎?
老師你好,3月份月報資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)字體現(xiàn)在預收賬款欄,季報資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)字又以負數(shù)體現(xiàn)在應收賬款欄,同一期的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計數(shù)字不一致,相差剛好就是應收賬款這個數(shù)字。這個與報表準確性有影響嗎?應該是軟件公司把公式設置成這樣了
假設進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預付款的余額表示借貸應收應付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務形成的債務重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
不弄重分可以么?
不可以出現(xiàn)負數(shù),不行必須充分了
那如果是3月份是不是要弄重分類,如果是4月份可以修改成預收賬款嗎,老師預收賬款合理還是應收賬款合理
是的 可以修改 但是同一個客戶最好用一個往來科目