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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月軟件做賬上有一個(gè)科目用錯(cuò)了,應(yīng)該怎么辦?借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 正確的是借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,修改后是借預(yù)付賬款-借預(yù)收賬款+但是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)字對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢?

2021-06-25 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-25 17:51

你好,借預(yù)付賬款負(fù)數(shù),借預(yù)收賬款,做這個(gè)就可以,不會(huì)影響其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶(hù)6006 追問(wèn) 2021-06-25 17:54

老師就是這樣做了然后其他業(yè)務(wù)收入對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2021-06-25 17:55

這個(gè)不會(huì)影響其他業(yè)務(wù)收入的這個(gè),

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齊紅老師 解答 2021-06-25 17:55

你可以截圖明細(xì)賬看下嗎,

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快賬用戶(hù)6006 追問(wèn) 2021-06-25 17:58

那是其他業(yè)務(wù)收入科目的原因嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-25 18:02

這個(gè)應(yīng)該這個(gè)科目本身原因,和這個(gè)分錄沒(méi)有關(guān)系,

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你好,借預(yù)付賬款負(fù)數(shù),借預(yù)收賬款,做這個(gè)就可以,不會(huì)影響其他業(yè)務(wù)收入
2021-06-25
同學(xué),你好,更正分錄如下 借:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 借:預(yù)收賬款 正數(shù)
2021-06-23
這樣做憑證是正確的。 從科目核算內(nèi)容角度來(lái)看 前期收到物業(yè)費(fèi)時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,這是一種過(guò)渡性的處理方式。當(dāng)開(kāi)具發(fā)票后,將其從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,是因?yàn)轭A(yù)收賬款專(zhuān)門(mén)用于核算企業(yè)按照合同規(guī)定或交易雙方之約定,而向購(gòu)買(mǎi)單位或接受勞務(wù)的單位在未發(fā)出商品或提供勞務(wù)時(shí)預(yù)收的款項(xiàng)。物業(yè)費(fèi)在還未確認(rèn)收入之前,符合預(yù)收賬款的定義。 之后,隨著服務(wù)的提供,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,將預(yù)收賬款確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并計(jì)提相應(yīng)的增值稅,是合理的會(huì)計(jì)處理。 從稅務(wù)和會(huì)計(jì)匹配角度來(lái)看 開(kāi)具發(fā)票時(shí)確認(rèn)預(yù)收賬款,在滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件(比如在提供物業(yè)服務(wù)期間分?jǐn)偞_認(rèn))后確認(rèn)收入,同時(shí)計(jì)提增值稅,使得收入確認(rèn)與納稅義務(wù)的產(chǎn)生在時(shí)間上能夠較好地匹配,符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法的要求。
2024-11-22
你好,您的分錄處理正確
2020-09-25
一、分錄是: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 按全部的金額確認(rèn)此分錄的金額。 二、按月確認(rèn)收入,開(kāi)具發(fā)票,分錄是: 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅
2021-06-22
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