借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問一下,我去稅局大廳更正了個(gè)稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬?我原來(lái)申報(bào)是12月所屬期申報(bào)的1月發(fā)放的工資(因?yàn)槲覀兪谴卧掳l(fā)工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報(bào)的2月份發(fā)放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報(bào)了一個(gè)月想調(diào)整回來(lái),但是發(fā)現(xiàn)還是不正確,然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來(lái)1月所屬期申報(bào)的是1月份發(fā)放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個(gè)稅,2月的工資表里面把個(gè)稅補(bǔ)扣回來(lái),但是跟實(shí)際的數(shù)還是不一樣,請(qǐng)問老師怎么調(diào)整?舉個(gè)例子,假設(shè)員工A1月的工資是500,實(shí)際個(gè)稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實(shí)際還是發(fā)放的500,2月工資500,實(shí)際個(gè)稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實(shí)際應(yīng)該是15),請(qǐng)問賬怎么調(diào)整?
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)???情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬(wàn)),后來(lái)工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下啊?
稅務(wù)那邊稽查到有一個(gè)員工在我們這邊21年6月到12月份做了工資,但這個(gè)人員已經(jīng)離職了,我們還在做,現(xiàn)在讓把21年的工資調(diào)整,個(gè)稅已經(jīng)在稅務(wù)局修改了,但賬務(wù)處理要怎么在現(xiàn)在調(diào)整呢,要補(bǔ)繳納稅嗎
老師,2022年已申報(bào)了個(gè)稅的,我們老板去年3問公司都有給他申報(bào)個(gè)稅,但沒有實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)稅務(wù)局讓他做匯算清繳,我這邊以前是發(fā)給代帳公司做的,她那邊說(shuō)可以調(diào)整,我想知道可以調(diào)整嗎,怎么調(diào)整呢
老師,你好!如果2023年3月份才發(fā)現(xiàn)2021年有一個(gè)月的工資在做賬時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤了,但申報(bào)個(gè)稅那里沒有錯(cuò),請(qǐng)問一下我這個(gè)可不可以在2023年里通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整這個(gè)錯(cuò)誤?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
意思是我在今年調(diào)回來(lái),讓老板把這個(gè)錢拿回來(lái)就行了對(duì)嗎?
只是計(jì)提了,賬上現(xiàn)在一直掛的是是應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)楣疽恢睕]經(jīng)營(yíng),0報(bào)的,之前沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么怎么做哈,
如果已經(jīng)發(fā)放了就交回來(lái) 如果沒有發(fā)放,原來(lái)應(yīng)付職工薪酬有貸方余額,本次有借方發(fā)生額,正好抵消了
那就不用調(diào)整了嗎?因?yàn)閰R算清繳做了
會(huì)計(jì)分錄沒有沖銷的需要做沖銷 沖銷過(guò)的,不用再做了