你好,自然人電子稅務局首頁選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送,右邊有作廢申報。給他把收入改成零就可以了。
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務,生產成本沒有進行所得稅納稅調整,請問在2022年現(xiàn)在調整,是調表不調賬還是賬表都調整, 具體應該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務發(fā)票,所以得進行納稅調整,當事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調整,不知道是調整報表賬務進行處理還是通過以前年度損益調整
老師,2022年已申報了個稅的,我們老板去年3問公司都有給他申報個稅,但沒有實際發(fā)放,現(xiàn)稅務局讓他做匯算清繳,我這邊以前是發(fā)給代帳公司做的,她那邊說可以調整,我想知道可以調整嗎,怎么調整呢
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報?
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產,我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關稅費,請問我們因該贈送業(yè)務產生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應收款項,或者資產處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉,報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預收賬款,如果現(xiàn)在調整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實對方轉進來5000但是減了30手續(xù)費,顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團內部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調整明細表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表
老師您好,資產處理的科目是什么???
是可以調整2022年申報的個稅的吧
可以修改的可以的
老師,個稅的稅率表和年終獎的扣除稅率給我一份
稅率是10%,速算扣除是210的,這個是年終獎的單獨申報的
稅率10%速算扣除2520的,這個是工資個稅的。