同學(xué),你好 你具體什么科目???
老師 科目余額表里 庫存現(xiàn)金或者銀行存款 期初余額+借方本年累計-貸方本年累計=期末余額 對嗎?
換軟件錄入期初數(shù)據(jù)里頭的借方本年累計是科目余額表的期末余額借方的數(shù)據(jù)嗎
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
對方會計交接回來的科目余額表,我是不是應(yīng)該接著期末借方余額或者期末貸方余額這些數(shù)來做嗎?本年累計借方余額,本年累計貸方余額這些還要錄入嗎?
老師,麻煩幫我解答下,這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的,但是橫項的關(guān)系式我沒算明白,這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎?也就是說這個金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表,你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的,但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14,正常邏輯期末余額不是=期初+本年的發(fā)生額,如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂,這個邏輯關(guān)系是什么,麻煩老師答復(fù)下
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
就是科目余額表里的金額
就是所有科目余額表里的金額,我不知道我理解的對不
?科目余額表的本期借方期末余額并不等于本年累計的借方金額???颇坑囝~表中的期末余額是通過期初余額和本期發(fā)生額計算得出的,具體公式為:期末余額 = 期初余額 + 本期發(fā)生額 - 本年累計額?