借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費(fèi)用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費(fèi)用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費(fèi)用:6603.78應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)396.22 貸:銀行存款7000
老師好,本月發(fā)生的電費(fèi)和違約金開在了一張票上,電費(fèi)是可以抵扣的,違約金由施工單位承擔(dān)。那違約金的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄?電費(fèi)是借其他業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付;違約金可以是借其他應(yīng)收,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付,然后再做一筆借其他應(yīng)收,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
上月做賬 借管理費(fèi)用-房租28388.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-稅率-其他411.43,貸:銀行存款28800,但是這張發(fā)票不一應(yīng)該抵扣,這個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)怎么做賬,分錄怎么寫
老師 當(dāng)月支付三個月的租金,同事收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會計(jì)的做法是:借其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 270 貸銀行存款3270 當(dāng)月攤銷分錄如下: 借制造費(fèi)用 房租 1000 貸其他應(yīng)付款1000, 這樣的做法最后導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這要怎么調(diào)呢
請問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個餐飲店核算成本的問題請教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個體工商戶一個月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營所得稅了嘛