這里的其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
老師,請(qǐng)問一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做啊?例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師 這個(gè)月我收到快遞費(fèi)的增值稅專票102元 但實(shí)際這月支付它92元 多出來的10元發(fā)票沖抵下個(gè)月付款的 這個(gè)分錄我怎么做 借:其他應(yīng)收款92 貸:銀行存款92 借:銷售費(fèi)用96.23 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)5.77 貸:其他應(yīng)收102 這樣做對(duì)么
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時(shí)候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時(shí)把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額
11月應(yīng)付某公司場(chǎng)地租賃費(fèi)263.65,11月計(jì)提租賃費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費(fèi)專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價(jià)稅合計(jì)263.65,沖銷11月計(jì)提的費(fèi)用 借:借:銷售費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)251.1 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
建廠初購置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請(qǐng)問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤(rùn)總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤(rùn)嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
支付租金的時(shí)候改為其他應(yīng)收款嗎 那后續(xù)每月攤銷的要改嗎 怎么改呢 老師
借其他應(yīng)收款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270, 借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款1000 都改
你提前支付給對(duì)方的,對(duì)方還沒有給你提供服務(wù)的時(shí)候,你只是屬于預(yù)付,屬于資產(chǎn),所以改成其他應(yīng)收款。 因?yàn)槠渌麘?yīng)付款是負(fù)債類的
老師是后續(xù)支付租金都用這個(gè)嗎 只要是一次性支付三個(gè)月,且每月需要攤銷的 都用其他應(yīng)收款?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師 這是我剛剛調(diào)整的憑證 麻煩幫我看下借其他應(yīng)收款3000 貸其他應(yīng)付款 -3000 借其他應(yīng)收款1000 貸其他應(yīng)付款-1000
之前是這樣寫的 借其他應(yīng)收款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270, 借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款1000,,,,然后我只調(diào)整了科目
最后一個(gè)分路不對(duì),借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款,做這個(gè)才對(duì)。而且第一個(gè)分錄其他應(yīng)付款是在貸方正數(shù)。
1月份是這樣寫的憑證:借其他應(yīng)付款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270, 借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款1000,然后2月份調(diào)正如圖,這樣寫 麻煩老師再幫忙看下
你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款3000,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款1000,
老師 那個(gè)圖是我最終調(diào)的科目,借貸正確嗎 其他應(yīng)收我在系統(tǒng)上可看了 余額與我未攤銷的3月份是一致的 我有點(diǎn)混亂了 這兩個(gè)科目
其他應(yīng)收款在借方有余額2000。你每個(gè)災(zāi)分?jǐn)偟臅r(shí)候,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款1000,再做兩個(gè)月就可以做平,你可以看一下的。
老師 具體的做法可以寫一下嗎 還有我寫的那個(gè)調(diào)整分錄可行嗎 完全摸不著頭腦了 現(xiàn)在
借其他應(yīng)收款,3000 貸其他應(yīng)付款3000, 借其他應(yīng)付款1000貸其他應(yīng)收款1000, 2025-02-18 10:56
這個(gè)調(diào)整的分錄看不懂嗎?之前 借其他應(yīng)付款3000, 應(yīng)該是借其他應(yīng)收款3000 同沖這個(gè)其他應(yīng)收款3000,那是不是放到貸方貸其他應(yīng)付款3000 然后正確的借方是其他應(yīng)收款,就是借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款3000。這里還不懂嗎?
借其他應(yīng)收3000 貸其他應(yīng)付3000 這個(gè)我明白 是調(diào)整前邊的那個(gè)分錄
那你分?jǐn)偟臅r(shí)候,貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款。你做的是其他應(yīng)付款貸方 那是紅沖。他是不是放到借方去?紅沖借其他付款貸其他應(yīng)收款1000。
老師 按照您說的填寫 然后我看了其他應(yīng)付和其他應(yīng)收科目余額表 金額 與我寫的方法的余額是一致的
老師 您再幫我看下 這次是正確的不
你好,你上面的金額不對(duì)呀, 這個(gè)紅字是負(fù)數(shù)嗎?
不是啊 如果是負(fù)數(shù)我前邊會(huì)有寫- ,那怎樣是正確的 越說越糊涂了現(xiàn)在
那就正確的是這么做的,你別用紅字呀,紅字在會(huì)計(jì)上就是一個(gè)負(fù)數(shù) 用黑的不行嗎?