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老師 當(dāng)月支付三個(gè)月的租金,同事收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)計(jì)的做法是:借其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 270 貸銀行存款3270 當(dāng)月攤銷分錄如下: 借制造費(fèi)用 房租 1000 貸其他應(yīng)付款1000, 這樣的做法最后導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這要怎么調(diào)呢

2025-02-18 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 08:29

這里的其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 08:30

支付租金的時(shí)候改為其他應(yīng)收款嗎 那后續(xù)每月攤銷的要改嗎 怎么改呢 老師

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齊紅老師 解答 2025-02-18 08:32

借其他應(yīng)收款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270, 借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款1000 都改

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齊紅老師 解答 2025-02-18 08:32

你提前支付給對(duì)方的,對(duì)方還沒有給你提供服務(wù)的時(shí)候,你只是屬于預(yù)付,屬于資產(chǎn),所以改成其他應(yīng)收款。 因?yàn)槠渌麘?yīng)付款是負(fù)債類的

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 08:33

老師是后續(xù)支付租金都用這個(gè)嗎 只要是一次性支付三個(gè)月,且每月需要攤銷的 都用其他應(yīng)收款?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 08:36

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 10:31

老師 這是我剛剛調(diào)整的憑證 麻煩幫我看下借其他應(yīng)收款3000 貸其他應(yīng)付款 -3000 借其他應(yīng)收款1000 貸其他應(yīng)付款-1000

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 10:32

之前是這樣寫的 借其他應(yīng)收款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270, 借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款1000,,,,然后我只調(diào)整了科目

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齊紅老師 解答 2025-02-18 10:34

最后一個(gè)分路不對(duì),借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款,做這個(gè)才對(duì)。而且第一個(gè)分錄其他應(yīng)付款是在貸方正數(shù)。

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 10:54

1月份是這樣寫的憑證:借其他應(yīng)付款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270, 借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款1000,然后2月份調(diào)正如圖,這樣寫 麻煩老師再幫忙看下

1月份是這樣寫的憑證:借其他應(yīng)付款3000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)270,貸銀行存款3270,
借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款1000,然后2月份調(diào)正如圖,這樣寫 麻煩老師再幫忙看下
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齊紅老師 解答 2025-02-18 10:56

你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款3000,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款1000,

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 11:00

老師 那個(gè)圖是我最終調(diào)的科目,借貸正確嗎 其他應(yīng)收我在系統(tǒng)上可看了 余額與我未攤銷的3月份是一致的 我有點(diǎn)混亂了 這兩個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:03

其他應(yīng)收款在借方有余額2000。你每個(gè)災(zāi)分?jǐn)偟臅r(shí)候,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款1000,再做兩個(gè)月就可以做平,你可以看一下的。

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 11:22

老師 具體的做法可以寫一下嗎 還有我寫的那個(gè)調(diào)整分錄可行嗎 完全摸不著頭腦了 現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:24

借其他應(yīng)收款,3000 貸其他應(yīng)付款3000, 借其他應(yīng)付款1000貸其他應(yīng)收款1000, 2025-02-18 10:56

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:24

這個(gè)調(diào)整的分錄看不懂嗎?之前 借其他應(yīng)付款3000, 應(yīng)該是借其他應(yīng)收款3000 同沖這個(gè)其他應(yīng)收款3000,那是不是放到貸方貸其他應(yīng)付款3000 然后正確的借方是其他應(yīng)收款,就是借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款3000。這里還不懂嗎?

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 11:27

借其他應(yīng)收3000 貸其他應(yīng)付3000 這個(gè)我明白 是調(diào)整前邊的那個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:28

那你分?jǐn)偟臅r(shí)候,貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款。你做的是其他應(yīng)付款貸方 那是紅沖。他是不是放到借方去?紅沖借其他付款貸其他應(yīng)收款1000。

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 11:36

老師 按照您說的填寫 然后我看了其他應(yīng)付和其他應(yīng)收科目余額表 金額 與我寫的方法的余額是一致的

老師 按照您說的填寫 然后我看了其他應(yīng)付和其他應(yīng)收科目余額表 金額 與我寫的方法的余額是一致的
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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 11:36

老師 您再幫我看下 這次是正確的不

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:36

你好,你上面的金額不對(duì)呀, 這個(gè)紅字是負(fù)數(shù)嗎?

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快賬用戶9109 追問 2025-02-18 11:38

不是啊 如果是負(fù)數(shù)我前邊會(huì)有寫- ,那怎樣是正確的 越說越糊涂了現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:39

那就正確的是這么做的,你別用紅字呀,紅字在會(huì)計(jì)上就是一個(gè)負(fù)數(shù) 用黑的不行嗎?

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這里的其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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