若有上期留抵,通常會自動帶出,體現(xiàn)在上期留抵稅額欄
老師,您好! 納稅申報(bào)表該如何寫?
老師您好,期末增值稅留底退稅額允許從附加稅計(jì)稅依據(jù)中扣除,附加稅申報(bào)表怎么填寫
老師您好,增值稅及附加稅申報(bào)表五中留底退稅本期扣除額在哪里填寫?我打開是灰色的
老師,申報(bào)表的上期留底稅額要填寫嘛?是按什么填寫的
老師,上期留底稅額加上本期稅額大于銷項(xiàng),那附加稅表如何填寫
老師:請問:企業(yè)給員工發(fā)放的差旅補(bǔ)助、誤餐費(fèi)、工資里發(fā)放的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,有免征個(gè)稅的文件 ,文號是哪個(gè)呢?
您好,銷售員出差的餐費(fèi)要計(jì)入銷售費(fèi)用_福利費(fèi)嗎?
老師,您好!個(gè)人名義買的兩輪電動車,可以拿回公司報(bào)銷嗎?怎么入賬好呢?
老師,收到稅務(wù)局24年3月更正申報(bào)的增值稅附加稅退款,這筆會計(jì)分錄該怎么做?
開發(fā)票購買方信息可以不填購房地址,開戶行,銀行賬號經(jīng)辦人嗎
老師,你好,我有個(gè)朋友的公司現(xiàn)在要注銷,應(yīng)收賬款有9.9萬,其他應(yīng)付款有10元,未分配利潤有-1000元,現(xiàn)金有幾十元,請問老師這個(gè)注銷申報(bào)如何填寫?需要額外繳納稅款嗎?謝謝
老師,哈哈哈,老師一個(gè)供應(yīng)商同時(shí)給兩個(gè)超市送貨的,我們御景超市退了貨所以供應(yīng)商應(yīng)該給御景超市補(bǔ)560.5元,另外一個(gè)超市貨款是3202.8元,然后兩個(gè)超市對沖后一起給供應(yīng)商貨款3202.8減560.5等于2642,3,最后支付了供應(yīng)商2642.3元,分開入賬嗎,嘿嘿
計(jì)提工資是計(jì)提的下個(gè)月工資還是當(dāng)月發(fā)放工資呢
公司代扣個(gè)稅不足1元,是不用支付的,2月份我們有個(gè)稅0.51,但是我們工資計(jì)提分錄也計(jì)提了這個(gè)不足1元的個(gè)稅,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬也少了0.51(但是因?yàn)槲纯劭钜簿臀磸膯T工工資中扣除),應(yīng)交個(gè)稅一直有0.51元的余額,這個(gè)要怎么處理? 這個(gè)0.51元不用交稅,能否把當(dāng)初計(jì)提的分錄紅沖掉?
高速通行費(fèi)要如何扺扣
可是我報(bào)表上怎么沒有變化,沒看到留底稅額減少
看最后一欄的應(yīng)交稅,會減去留抵的
不用填寫 報(bào)表上會自動減去嗎?
我的報(bào)表上上期與這期留底稅額沒變化呢 正常應(yīng)該是減少留底額了
是那個(gè)地方需要填上嗎?
是不是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng),足夠抵扣呢
嗯 留底夠用 還有富余稅額 比如上期留底9500 ?這期稅額 430 那么這月報(bào)表是不是會體現(xiàn)9500-430的留底稅額
但是我的報(bào)表上還顯示9500留底稅額 沒有變化
是哪里弄錯(cuò)了
可以截圖主表看下嗎
老師,您好 謝謝您!看到了留底稅額減少了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
好 謝謝老師
好的,祝你工作順利!