借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤(rùn)分配-未分配
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
收到22年附加稅的退稅(當(dāng)時(shí)沒有減半征收,后面23年重新更正申報(bào),減半征收附加稅,退了一半附加稅)如何做退附加稅的會(huì)計(jì)分錄,銀行存款已經(jīng)收到退稅款
收到稅務(wù)局退之前的退役士兵和重點(diǎn)群體減免的增值稅,附加稅。增值稅和附加稅是先按正常交,現(xiàn)在申請(qǐng)稅務(wù)把這筆錢退還,收到銀行存款,那這筆退稅怎么做財(cái)務(wù)處理?一般納稅人
老師您好,我們有一筆逾期申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,退稅的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們這筆放棄退稅申報(bào)做免稅,請(qǐng)問我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
你好老師,23年有兩筆增值稅做賬計(jì)提到稅金及附加,在24年做了更正,請(qǐng)問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會(huì)跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個(gè)問題謝謝了
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營(yíng)者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模時(shí)購買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對(duì)嗎
扣完個(gè)稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個(gè)納稅總額是在財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)還是納稅申報(bào)表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個(gè)表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯(cuò)誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營(yíng)者1人)25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計(jì)算?注冊(cè)資金2000,只有A股東實(shí)繳5萬!B股東沒有實(shí)繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實(shí)收資本5萬,未分配利潤(rùn)66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請(qǐng)問股權(quán)原值是多少,如何計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價(jià)格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?