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老師,上期留底稅額加上本期稅額大于銷項,那附加稅表如何填寫

2021-09-02 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-02 11:54

你好,附加稅零申報就可以的。

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快賬用戶7582 追問 2021-09-02 11:55

老師里面不用填寫數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:57

不需要填寫數(shù)據(jù)的。

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快賬用戶7582 追問 2021-09-02 11:58

好的,老師,那水利建設(shè)也不用填寫,直接零申報嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-02 12:00

你好,水利建設(shè)根據(jù)你的不含稅銷售額來填寫,如果月銷售額10萬以內(nèi)可以免。

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快賬用戶7582 追問 2021-09-02 12:08

老師上個月申報的時候沒有水利建設(shè),這個月怎么有?正常的吧

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齊紅老師 解答 2021-09-02 12:09

你好 是正常的,可以的。

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你好,附加稅零申報就可以的。
2021-09-02
同學(xué),你好 上期留抵稅額會自動跳出來,自己不需要填寫的
2021-09-07
未認證的進項稅,附表二的不用填寫的
2020-11-04
本期發(fā)生額2469.86 這個,你這個只能填寫本期對應(yīng)進項稅額*10%
2020-08-06
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-30
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