沖減不付的金額 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
老師,供應商一開始開給我們的單據(jù)例如A產(chǎn)品是23.8元/片,現(xiàn)在才通知我們這個價格錯了,現(xiàn)在改為22.8元,多余的貨款留在賬上抵扣應付賬款,請問這個憑證應該怎么去做?因為我入庫的時候全部按照23.8元來入庫,系統(tǒng)自動按照23.8元來計算成本了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師我想請教一下,我司收到供應商按照當月送貨清單開發(fā)票過來,當月又退了上個月的貨物,但是發(fā)票上沒有做退貨,這個賬上應該怎么調(diào)賬呢?就是供應商多開票,但是這筆款是不會支付的,在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢?
老師,你好!請問出口貿(mào)易公司,一個完整的訂單流程里,財務(wù)在哪幾個點要登記做賬呢?業(yè)務(wù)談好訂單,跟單擬訂購銷合同發(fā)給供應商(這里訂單是要一式兩份,財務(wù)審核蓋章后留一份做留底,然后另外一份給老板簽字后發(fā)給供應商嗎?),供應商收到訂單(一般月結(jié)或者現(xiàn)結(jié),是不是下了訂單后根據(jù)付款方式由跟單填寫付款申請單,財務(wù)審核蓋章,老板簽字后財務(wù)付款,通知跟單,由跟單通知供應商呢?)安排做貨發(fā)貨到公司入倉庫(倉庫簽收送貨單,并填制入庫單-入庫單一式幾份每天下班前將當天的入庫單給財務(wù)一份?),質(zhì)檢沒問題后安排發(fā)貨(填寫送貨單,每天提供給財務(wù))走快遞或者空運到國外。走快遞這一塊有運費產(chǎn)生,這些又是什么時候,怎么做賬呢?
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師,去年11月份支付的物業(yè)費89319.61,在支付的時候,發(fā)票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計入的預付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預付賬款多計入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調(diào)整過幾筆,四季度的企業(yè)所得稅到時候是需要更正申報的,所以我就想的,要不我直接反結(jié)賬到11月去改?把預付賬款按照收到的專票價稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預付賬款來攤銷嗎?
老師,包工包料的裝修,開建筑服務(wù)-裝修服務(wù)可以嗎
老師,現(xiàn)在只買社保,沒有發(fā)工資,這個應該怎么處理
今年開發(fā)票,去年客戶信息維護都沒有了
稅務(wù)局的后臺能看到我們公司這個月來了多少進項票,抵扣了多少嗎
信息采集單位性質(zhì)選什么?
我平時做賬,繳納增值稅的時候做分錄是不是: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
老師我們一般納稅人,進項票金額大于銷項稅,代理記賬那邊讓存500,是必須得交點稅嗎?
問下老師,制造業(yè)里直接材料、直接人工和制造費用按什么方法歸集和分配呢?
老師,備用金多久需要清賬
有試過23年簽的合同,現(xiàn)在才來開外經(jīng)證的情況嗎?這樣能不能正常開,還有會不會涉及到逾期的問題呀
老師,不付的金額是計入營業(yè)外收入?
是的,就是那個意思的
老師,這么做賬,那摘要怎么寫?
摘要就寫調(diào)價沖成本。建議取得供應商的調(diào)價單,直接紅沖進貨成本
老師,出庫成本也要沖嗎?是這么做嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應付賬款??負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師,我們是小規(guī)模納稅人
是這種嗎
那個商品已經(jīng)銷售,就直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應付賬款??負數(shù)
那您不是說要計入營業(yè)外收入嗎?
建議取得供應商的調(diào)價單,直接紅沖進貨成本,或者開負數(shù)發(fā)票紅沖
那我要怎么做?按照您后面說的這種來做嗎?不計入營業(yè)外收入了嗎?
就按后邊那個做法就行
老師,如果取得不了供應商的調(diào)價單,就不能按照您說的這種來做嗎?
他不是發(fā)了個調(diào)價單?那個需要供應商確認的
她做了個折扣
就是憑那個折扣金額沖成本
老師,這種情況不應該是供應商開具折扣金額的發(fā)票給我們嗎?
是的,后期開票就是開折扣后的金額,你現(xiàn)在要調(diào)整價款