你好,是的,就是這樣做
老師我在當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí)候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時(shí)候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請老師詳細(xì)指導(dǎo)
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時(shí)候做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報(bào)稅交稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳納時(shí);借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
上月未交的增值稅做賬是時(shí):借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納增值稅后做賬時(shí) 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
繳納增值稅,應(yīng)該如何做分錄呢,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款呢
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒有那種可能一個(gè)項(xiàng)目,即使開9%,又開3%的那種?還是他一旦開3%的就不可以開9%的發(fā)票
老師好,醫(yī)院是民非企業(yè)免增值稅。去年過戶給別的單位一輛車,實(shí)際沒有收款,但是開了一張2萬元的發(fā)票。當(dāng)時(shí)沒有告訴財(cái)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局打電話讓我們做無票收入申報(bào)。問一下這2萬元票的增值稅也免嗎?
老師,請問上月增值稅留抵,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅的應(yīng)該是附列2吧?附列2還需要填寫嗎?
您好,老師。我咨詢一下,我們是電商企業(yè),小規(guī)模納稅人。我們要給網(wǎng)絡(luò)平臺開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額是0.1元,能開出來了嗎
老師你好,請問制造業(yè)報(bào)關(guān)出口日期是4月,5月開出去的票,匯率都是按5月來算開票的,這個(gè)稅退得下來嗎?還是必須紅沖發(fā)票重新開具,等到7月份再退稅
老師,我是輪胎銷售企業(yè),公司車輛自用輪胎一條,怎么做賬
什么情況下報(bào)關(guān)單會出現(xiàn)雙抬頭
就是我們有一份合同對方違約,定金就是變成違約金,合同介紹中間人要我們要返點(diǎn)費(fèi)用,如返給他一般轉(zhuǎn)賬注明什么,我們已經(jīng)叫他寫保證書了。
收到一張2萬的發(fā)票,對公支付2萬與現(xiàn)金支付有哪些影響
年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn),你平時(shí)計(jì)提,然后支付就可以了。