您好,這個(gè)是屬于營業(yè)外收入的哈
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來,當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗(yàn)收了,我按照驗(yàn)收報(bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個(gè)月了,但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應(yīng)該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費(fèi)用
老師,我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來,當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗(yàn)收了,我按照驗(yàn)收報(bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個(gè)月了,但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應(yīng)該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費(fèi)用
老師,我有個(gè)很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請了退回剩余款項(xiàng),金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應(yīng)付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個(gè)入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個(gè)因?yàn)橛玫亩际菓?yīng)付賬款科目設(shè)置了外幣核算,把22000入賬的時(shí)候需要填寫那個(gè)個(gè)匯率,這個(gè)匯率是自己計(jì)算嗎?麻煩老師幫我看看這個(gè)問題,我已經(jīng)問了很多老師了,回答的都不太清楚,實(shí)在不知道怎么解決
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
2023年第三季度,全國流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時(shí)都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務(wù)會(huì)要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?
請問老師,小額繳費(fèi)工會(huì)組織工會(huì)經(jīng)費(fèi),返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度范本發(fā)來一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開一家子公司用來交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務(wù)
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購進(jìn)商品28.3,賣出單價(jià)17,虧本買了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個(gè)單價(jià)入賬
老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平,計(jì)入哪個(gè)科目?實(shí)收資本跟稅務(wù)報(bào)表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
那我費(fèi)用還是按照5萬4千元來做嗎?4千元都沒有發(fā)票,可以做費(fèi)用嗎?
你不是做營業(yè)外收入了嗎,然后實(shí)際是5萬的費(fèi)用
我什么時(shí)候做了營業(yè)外收入?我是在問您???我做了5萬4的費(fèi)用,但是發(fā)票只收到5萬
其實(shí)我覺得最正規(guī)的是直接按照5萬做賬,因?yàn)樵蹅兏犊钍?萬,發(fā)票也是5萬,就那個(gè)結(jié)算單是5.4,不看那個(gè),這個(gè)才是合理的