你好,是的,也有可能有其他稅。比如印花稅之類的。
老師,我公司是新公司,是小規(guī)模,但老板買設(shè)備讓人開專票,我現(xiàn)在是不是必須得轉(zhuǎn)一般納稅人才讓人開專票呀,其次,我轉(zhuǎn)完一般納稅人了,可還在籌備期,沒有銷項,可以讓人開進(jìn)項嗎,如課開了可以留以后在認(rèn)證(365天內(nèi))嗎,我賬務(wù)處理先放待抵扣進(jìn)項稅還是怎處理
老師,物業(yè)已勞務(wù)派遣為主可以選擇簡易計稅嗎??我們公司年銷售額超過500萬,稅務(wù)局讓必須轉(zhuǎn)一般納稅人,買的辦公用品進(jìn)項可以抵扣嗎?現(xiàn)在是差額納稅
老師,請問我們做賬的時候根據(jù)發(fā)票貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項),收到進(jìn)項發(fā)票的時候借記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項),銷項大于進(jìn)項,就是我們需要繳納的增值稅,繳稅之后就借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項),貸銀行存款,是這樣做嗎?我覺得好像有點不太妥吧,麻煩老師講詳細(xì)點
老師,我們是建筑行業(yè),一般納稅人,印花稅給我核的是購銷合同,核的對嗎?我是不是必須按購進(jìn)發(fā)票,加認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票合計金額來交
老師?您好 比如我們是一般納稅人,我們開發(fā)票含稅金額是120萬,那如果不交稅,是不是要開大于120萬的進(jìn)項發(fā)票
老師你好,這個個稅申報是這樣顯示上一期未按照6萬累計扣除費(fèi)用這個怎么報?
會計科目其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)收賬款
你好,老師,購買辦公用品上面產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)計哪個科目比較合適
5月份的工資6月4號發(fā)的,申報個稅暑期應(yīng)該是幾月
以前年度損益調(diào)整可以貸方負(fù)數(shù)嗎? 非最后結(jié)轉(zhuǎn)
老師!財務(wù)報表中未分配利潤和凈利潤不一樣,是怎么回事?可以嗎
在成本會計中,原材料在生產(chǎn)時一次全部投入,可以已知哪些內(nèi)容
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報就行了嗎?在哪個地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報銷,總金額2萬多,每一項都不是很多。這個怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個計入低值易耗品還是固定資產(chǎn)