你好找新的地方期間還在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的注冊(cè)地址經(jīng)營(yíng)者是吧?
請(qǐng)問(wèn)一下,A公司(一般納稅)2022年6月沒(méi)有業(yè)務(wù),從新注冊(cè)一家B公司(小規(guī)模)2022年07月經(jīng)營(yíng),原先簽約的廠房賃租是A公司,從2022年7月B公司支付租賃費(fèi),現(xiàn)在物業(yè)一直開(kāi)的租賃發(fā)票(專用發(fā)票)是給A公司,請(qǐng)問(wèn)一下,這樣賬務(wù)怎么處理,兩家公司如何入賬
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒(méi)有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開(kāi)出來(lái)了,只是沒(méi)及時(shí)給我們,按照正常來(lái)說(shuō),這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司已經(jīng)在2023年10月份注銷了。但是做賬做到9月份,然后老板還沒(méi)有定下來(lái)注銷,只是不用會(huì)計(jì)做賬。然后突然說(shuō)要去注銷,然后找人去辦理注銷,稅務(wù)局收資料時(shí),沒(méi)有查看是否有未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)注銷那個(gè)人也沒(méi)有看。現(xiàn)在2024年4月份稅局打電話來(lái)說(shuō)這筆未分配利潤(rùn)怎么分配,報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤(rùn)。那現(xiàn)在怎么處理?公司已注銷,稅局要問(wèn)這筆未分配利潤(rùn)怎樣處理?有什么方法解決?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司2023年3月收到一張紙質(zhì)專票,8月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,一直沒(méi)有做賬也沒(méi)有付款?,F(xiàn)在老板說(shuō)對(duì)方做的資料不符合我們的要求,不跟他做了,對(duì)于那樣已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師好!我是2023年1月份在行事業(yè)單位打工。在這家單位上班前(備注:在一家房地產(chǎn)公司上班,走之前巳告知公司管理層讓相應(yīng)的人交接,可公司遲遲沒(méi)找人來(lái)交接,既使有人也不肯對(duì)接,我已2023年4月30日從公司辭職,工作交接公司拖到2024年5月份才找人來(lái)與我交接。交接時(shí)間是寫(xiě)2024年5月底)請(qǐng)問(wèn)一下像這種情況我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?公司拖到現(xiàn)在才找人與我對(duì)接什么意思? 比如我已在其他地方上班,而在2023年4月份才辭職,工作交接在2024年才對(duì)接,這種情況我怎么處理?如何自保?需不需要簽什么協(xié)議說(shuō)明事理?
老師您好!我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時(shí)候客戶打了一筆貨款2000元會(huì)計(jì)做的沖減應(yīng)收賬款,但是因?yàn)榉N種原因,會(huì)計(jì)又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行沒(méi)有對(duì)賬,財(cái)務(wù)管理也混亂,所以一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn),同一筆銀行到賬做了兩筆賬,現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元,請(qǐng)問(wèn)我要如何調(diào)賬呢
我們公司對(duì)A公司占股,借款10萬(wàn)給另一家公司,實(shí)繳5萬(wàn)轉(zhuǎn)賬給A公司,這2筆分別怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑會(huì)計(jì)怎么做?做過(guò)商貿(mào)企業(yè),是不是每種企業(yè)都不一樣,都要學(xué),沒(méi)做的就不敢做,怎么辦?
審計(jì)調(diào)整這次,賬上分錄該如何填寫(xiě)
老師 我想問(wèn)下合并報(bào)表怎么做
老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn),然后錯(cuò)開(kāi)成6個(gè)點(diǎn)了,最后申報(bào)增值稅的時(shí)候放到留抵里面去了,報(bào)表還改不了,那這個(gè)稅可以退嗎
老師好,麻煩請(qǐng)教一下,我們公司把部分辦公室和宿舍拆除了,房產(chǎn)證也做了變更,稅務(wù)系統(tǒng)原值也做了更改,現(xiàn)在賬務(wù)如何做分錄
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)附表折舊表房產(chǎn)稅原值268萬(wàn),交房產(chǎn)稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是每季度35萬(wàn),稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)提示如何調(diào)整一下?
出口外貿(mào)企業(yè),收到的外匯是通過(guò)離岸賬戶收的,符合退稅條件嗎,
老師,我們是酒店,有一個(gè)單位住宿來(lái)著,4月份付了1萬(wàn)元住宿費(fèi),沒(méi)開(kāi)票,我做了無(wú)票收入,5月份他又把這1萬(wàn)元住宿費(fèi)開(kāi)票了,我5月分錄怎么寫(xiě)
是的,還是按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址經(jīng)營(yíng)
那還是讓原房東給你開(kāi)發(fā)票的。看一下當(dāng)時(shí)的合同還在有效期內(nèi)吧。
我找了一下,當(dāng)時(shí)的合同已經(jīng)解約了,
那就再補(bǔ)上一個(gè)合同,你們還在使用著,那你需要補(bǔ)合同的。