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老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn),然后錯(cuò)開成6個(gè)點(diǎn)了,最后申報(bào)增值稅的時(shí)候放到留抵里面去了,報(bào)表還改不了,那這個(gè)稅可以退嗎

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2025-06-13 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 09:54

您好,這個(gè)是可以退的,能

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同學(xué)你好 這個(gè)可以 差額納稅是五個(gè)點(diǎn)的 2.差額是56000那就是這樣計(jì)算
2022-01-13
一個(gè)方法就是去調(diào)賬,把那個(gè)3分錢從應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024-04-10
同學(xué)你之前報(bào)的九個(gè)點(diǎn),,你紅沖,報(bào)稅也要按照負(fù)數(shù)9個(gè)點(diǎn)去申報(bào)才能對(duì)上
2022-12-25
你好!是的,附加稅零申報(bào)就可以
2021-04-16
你好,1.向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,跨月開紅字發(fā)票,開紅字后,按照1個(gè)點(diǎn)開票, 2.之前按5個(gè)點(diǎn)交了稅,多交的稅金可以申請(qǐng)退稅,申請(qǐng)退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發(fā)票小于負(fù)數(shù),申報(bào)不了就去大廳人工申報(bào)!具體為大廳為準(zhǔn)。
2021-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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