你好;? ?那應(yīng)該是 A來收發(fā)票 ; 意思A租賃后要給B用嗎??
老師您好,現(xiàn)在有三家公司,A公司為廠房出租方,B公司為廠房中標方(也是C公司的股東),C公司為廠房使用方。情況如下,A公司廠房以招標形式進行招租,C公司需要租用廠房,但是C公司沒有資質(zhì)進行招標,所以B公司去投標,并且中標。廠房租給了B公司,但實際使用公司為C公司,押金、房租也是C公司直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶的,現(xiàn)在已經(jīng)付了6月份房租了,但是發(fā)票一直沒有開C公司,A公司說,是B公司中標的,只能給B公司開具5%的增值稅專用發(fā)票。但是房租全部都是C公司支付的,這種情況下,C公司想要取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老板有2家公司:A和B,獨立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因為是同一個老板,然后A直接把租房面積當中的一部分攤給B,因為實際是B在用。一年租賃費10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料,或做什么調(diào)整。
A公司與B超市于2012年12月5日簽訂《租賃合同》,約定B超市租賃A公司名下位于幸福大道1號的房屋用以經(jīng)營,B超市須于每年1月1日向A公司支付租金200萬。2013年1月1日B超市向A公司足額支付第一年租金后,A公司向B超市交付房屋,B超市開始裝修。裝修過程中,拆除案涉房屋上附著的原裝飾裝修材料后,B超市發(fā)現(xiàn)租賃房屋存在主體結(jié)構(gòu)安全性問題,遂要求A公司履行維修義務(wù),但A公司予以拒絕。因A公司拒絕履行維修義務(wù),B超市未再支付2014年房屋租金。因爭議問題一直無法解決,B超市根據(jù)《租賃合同》中“A公司應(yīng)承擔房屋主體及安全結(jié)構(gòu)部分的全部維修義務(wù)及費用,否則B超市有權(quán)行使單方解除權(quán)”的約定,于2014年7月向法院訴請解除《租賃合同》,并要求減免B超市已支付租金。A公司對此辯稱房屋主體結(jié)構(gòu)不存在安全問題,B超市也從未在租金應(yīng)付之日前向A公司提出過該問題,且因B超市拖延支付租金,A公司早在2014年3月1日就發(fā)函解除《租賃合同》。A公司針對其主張舉示相關(guān)證據(jù)。
我們是小規(guī)模的物業(yè)公司,2021年12月開出一張1%租賃的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在2022年6月開具新的正確的5%租賃專用發(fā)票給對方。 我想問下,今年我們在稅務(wù)上要重新申報什么稅,在財務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整?老師可以幫寫清楚賬務(wù)處理,和后續(xù)的事項么?我不懂這個。
我們是小規(guī)模的物業(yè)公司,2021年12月開出一張1%租賃的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在2022年6月開具新的正確的5%租賃專用發(fā)票給對方。 我想問下,今年我們在稅務(wù)上要重新申報什么稅,在財務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整?老師可以幫寫清楚賬務(wù)處理,和后續(xù)的事項么?我不懂這個。
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,實際中在計算盈虧平衡點的時候,例如管理費用下的生活費,差旅費,辦公費等常見的費用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項稅207002.94,進項稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
是的,真正給錢是B出錢,發(fā)票是A收了
所以這兩家公司怎么入賬呀
你好 ;? 那A租賃給B去;? ? ? ?那么A做 :借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入;銷項稅; 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?
意思就是,A的稅金要轉(zhuǎn)出
A收到發(fā)票時,怎么入賬
不是他的費用,他收到稅金能抵扣嗎
你好 ;? ? ? 租了出去不用 轉(zhuǎn)出哈? ?
是通過其他收入,其他成本來做
你好; 是的; 就可以正常抵扣的? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價? ??