因重復(fù)記賬致其他應(yīng)付款有余額,調(diào)賬步驟: 核實:確認銀行到賬僅 1 次,業(yè)務(wù)為收貨款沖應(yīng)收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應(yīng)付款 - 客戶預(yù)付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復(fù)記錄。 驗證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實一致 。
老師,我給一個客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會計科目。
21年因為無發(fā)票,先預(yù)提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業(yè)務(wù)招待費?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度賬務(wù)有問題的,調(diào)整賬務(wù)應(yīng)該如何做賬,我們是小企業(yè)會計準則 。例如:有一筆扣點費用,當時借:預(yù)付賬款 1.3 貸:其他貨幣資金:11.3 但現(xiàn)在收到的發(fā)票356.8元 這樣預(yù)付賬款沖減后會產(chǎn)生貸方余額,該如何處理?
老師 我對賬的時候發(fā)現(xiàn)21年 應(yīng)付賬款貸方有筆負數(shù)余額, 金額不大,也沒發(fā)現(xiàn)什么原因,不知是當時發(fā)生退貨但發(fā)票開來了沒退回還是其他原因。我需要處理這筆余額如何做賬呢?是做負數(shù)庫存 進項轉(zhuǎn)出,還是直接做營業(yè)外呢
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務(wù)報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
關(guān)鍵現(xiàn)在銀行賬目是平的,因為當時管理混亂,銀行也亂,真正的銀行賬戶不在出納自己手里,在老板手里,實際多少余額出納自己也不是很清楚,反正就是一筆糊涂賬
同學你好 那這個捋不出來正確的金額嗎
對的,然后現(xiàn)在這個銀行賬戶已經(jīng)沒有了,不使用了,現(xiàn)在余額是零
那也得捋順了然后按正確的來做
現(xiàn)在已經(jīng)沒法縷了,銀行賬戶余額為零了,但是這個科目有余額,我不知道咋調(diào)賬了
那你直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外
我看22年當時把這個銀行賬戶余額調(diào)為零的時候,借方用的科目是以前年度損益調(diào)整,貸方科目是銀行賬戶
那得有發(fā)票才可以這樣做呀
我們家是內(nèi)帳,有專門的代賬會計
內(nèi)帳這么做可以吧
同學你好 這個可以的
那我現(xiàn)在這個應(yīng)付賬款這個科目如何調(diào)整呢?我有三種方案一:1.借方:其他應(yīng)付 貸方:營業(yè)外收入 2.借方:其他應(yīng)付 貸方:以前年度損益調(diào)整 3.將銀行那個賬目調(diào)整一下首先借方:銀行存款2000 貸方:以前年度損益調(diào)整 然后 借方其他應(yīng)付 貸方 銀行存款 老師您看 那種調(diào)賬比較合適呢
內(nèi)賬直接轉(zhuǎn)營業(yè)外
也就是第一種方案唄
對的 用第一種就可以