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老師您好!我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時候客戶打了一筆貨款2000元會計做的沖減應(yīng)收賬款,但是因為種種原因,會計又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因為當時銀行沒有對賬,財務(wù)管理也混亂,所以一直沒有發(fā)現(xiàn),同一筆銀行到賬做了兩筆賬,現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元,請問我要如何調(diào)賬呢

2025-06-13 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 09:59

因重復(fù)記賬致其他應(yīng)付款有余額,調(diào)賬步驟: 核實:確認銀行到賬僅 1 次,業(yè)務(wù)為收貨款沖應(yīng)收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應(yīng)付款 - 客戶預(yù)付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復(fù)記錄。 驗證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實一致 。

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:08

關(guān)鍵現(xiàn)在銀行賬目是平的,因為當時管理混亂,銀行也亂,真正的銀行賬戶不在出納自己手里,在老板手里,實際多少余額出納自己也不是很清楚,反正就是一筆糊涂賬

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:09

同學你好 那這個捋不出來正確的金額嗎

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:11

對的,然后現(xiàn)在這個銀行賬戶已經(jīng)沒有了,不使用了,現(xiàn)在余額是零

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:16

那也得捋順了然后按正確的來做

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:17

現(xiàn)在已經(jīng)沒法縷了,銀行賬戶余額為零了,但是這個科目有余額,我不知道咋調(diào)賬了

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:19

那你直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:24

我看22年當時把這個銀行賬戶余額調(diào)為零的時候,借方用的科目是以前年度損益調(diào)整,貸方科目是銀行賬戶

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:24

那得有發(fā)票才可以這樣做呀

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:39

我們家是內(nèi)帳,有專門的代賬會計

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:39

內(nèi)帳這么做可以吧

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:42

同學你好 這個可以的

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 10:48

那我現(xiàn)在這個應(yīng)付賬款這個科目如何調(diào)整呢?我有三種方案一:1.借方:其他應(yīng)付 貸方:營業(yè)外收入 2.借方:其他應(yīng)付 貸方:以前年度損益調(diào)整 3.將銀行那個賬目調(diào)整一下首先借方:銀行存款2000 貸方:以前年度損益調(diào)整 然后 借方其他應(yīng)付 貸方 銀行存款 老師您看 那種調(diào)賬比較合適呢

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:56

內(nèi)賬直接轉(zhuǎn)營業(yè)外

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快賬用戶8559 追問 2025-06-13 11:00

也就是第一種方案唄

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齊紅老師 解答 2025-06-13 11:10

對的 用第一種就可以

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因重復(fù)記賬致其他應(yīng)付款有余額,調(diào)賬步驟: 核實:確認銀行到賬僅 1 次,業(yè)務(wù)為收貨款沖應(yīng)收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應(yīng)付款 - 客戶預(yù)付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復(fù)記錄。 驗證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實一致 。
2025-06-13
同學你好 直接做沖減往來酒席
2022-02-14
同學你好 1.檢查賬務(wù)準確性:首先,需要再次核對這筆應(yīng)付賬款的記錄,確保錯誤或者異常情況沒有發(fā)生。比如,可能存在記賬錯誤或者數(shù)據(jù)輸入錯誤等情況。如果發(fā)現(xiàn)錯誤,需要進行相應(yīng)的更正。 2.確認業(yè)務(wù)背景:需要了解這筆負數(shù)余額的具體業(yè)務(wù)背景。如果是由于退貨但發(fā)票未退回導(dǎo)致的,那么需要進一步查詢退貨的具體流程和規(guī)定,看是否需要將發(fā)票退回或者進行其他處理。如果是其他原因?qū)е碌?,需要了解具體原因并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 3.做賬處理:如果應(yīng)付賬款的負數(shù)余額是由于記賬錯誤或者數(shù)據(jù)輸入錯誤導(dǎo)致的,可以根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果是因為之前少記了一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)在可以補記一筆應(yīng)付賬款,并將這筆負數(shù)余額進行調(diào)整。 4.涉及稅務(wù)問題:如果這筆應(yīng)付賬款的負數(shù)余額涉及到稅務(wù)問題,比如需要轉(zhuǎn)出進項稅等,需要咨詢稅務(wù)部門或者會計師的意見。根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。 5.考慮審計和合規(guī)性:如果這筆應(yīng)付賬款的負數(shù)余額涉及到審計和合規(guī)性問題,需要咨詢審計師或者相關(guān)法律顧問的意見。根據(jù)他們的建議進行賬務(wù)處理和相關(guān)文件的準備。
2023-11-15
你好,按照你實際使用進入 相關(guān)費用就可以了 你是沖預(yù)提費用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
你好,那他這個發(fā)票是多開了嗎。
2023-05-17
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