可以放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅開9%的
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對(duì)方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
老師:有點(diǎn)不太明白這個(gè)點(diǎn) 建筑業(yè)一般納稅 出的銷項(xiàng)3%的增值稅專用發(fā)票 取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不能抵扣嗎謝謝那我們簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)征工程合同給甲方也開具的3%專用發(fā)票 甲方也是不能抵扣嗎
老師,出租不動(dòng)產(chǎn),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要去備案嗎?我選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是取得的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣?簡(jiǎn)易計(jì)稅能開專票嗎?如果能開 ,開出去的發(fā)票購買方是能正常抵扣嗎?
老師,我們是消防工程公司,開了簡(jiǎn)易計(jì)稅票給甲方,又取得進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以進(jìn)項(xiàng)稅額一直累計(jì)在那,這個(gè)月有一般計(jì)稅銷項(xiàng)票,可以抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司是分包方,包工包料的。然后公司按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開的了3個(gè)點(diǎn)給總包,我們公司采購的一些材料發(fā)票,能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
年開票300萬,利潤(rùn)30萬,從公司拿到個(gè)人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬分,分紅按14萬,怎么計(jì)算繳納多少稅
老師,這個(gè)印花稅申報(bào)的話怎么填啊?
老師,請(qǐng)問這兩個(gè)貸款是不是只需要填一個(gè)就可以了???它的本期數(shù)填24年貸款的金額嗎?
老師抵扣專票金額大于公司抵扣的稅額可以的抵扣嗎?
老師有個(gè)公司23年簽的施工合同。施工合同日期是23年-24年,然后甲方未付款,乙方也未開發(fā)票,25年甲方要求乙方開發(fā)票,乙方說稅務(wù)局規(guī)定不能開去年發(fā)票,稅務(wù)上有這個(gè)說法嗎
老師,我們幫別人掛社保和工資,算一共支出的金額時(shí),是應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資和公司承擔(dān)的五險(xiǎn)一金合計(jì)數(shù)收款對(duì)嗎?比如工資應(yīng)發(fā)工資10000,社保一金個(gè)人部分1000元,個(gè)稅50元,公司承擔(dān)的五險(xiǎn)一金2000,我應(yīng)該收回12000對(duì)不對(duì)
“兩票制”** 推行后,高開高返模式盛行,帶來高額銷售費(fèi)用, 老師,請(qǐng)問高開高返怎么做分錄
老師。工程公司,甲方以房子抵貨款,房子暫時(shí)沒有房產(chǎn)證。請(qǐng)問房子入哪個(gè)科目?借貸方是什么
我們公司處理一批舊電動(dòng)車,然后以舊換新一批新電動(dòng)車,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師 企業(yè)所得稅產(chǎn)生滯納金后該怎么做賬呀 后來繳納了一部分 還剩有一部分仍然產(chǎn)生滯納金的又改怎么做賬
那可以用購進(jìn)固定資產(chǎn)或原材料的進(jìn)項(xiàng)抵扣租賃的銷項(xiàng)嗎?
可以的,沒問題的哈
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。