工資個(gè)稅就是=(160000-60000)*10%-2520, 獎(jiǎng)金個(gè)稅=140000*10%-210
個(gè)人小紅占有公司注冊資本百分之十的股權(quán),既認(rèn)繳人民幣100萬元,以人民幣全部轉(zhuǎn)給和安公司,那么小紅要繳納多少印花稅?怎么計(jì)算?
一般納稅的公司贏利了,年底法人要是分紅按多少分,分紅是不是要交20%個(gè)稅,例如贏利50萬元(企業(yè)所得所交后),只有一個(gè)法人沒其他股東的情況,法人都能分紅拿走嗎?如果要拿個(gè)稅如何交,會(huì)計(jì)分錄怎么做
⑴公司向個(gè)人借款1000萬,利息可以全部稅前扣除嗎?按多少利率做賬?⑵有限公司收到分紅款500萬還要將500萬并入利潤再交企業(yè)所得稅嗎?⑶餐費(fèi)報(bào)銷,公司買煙酒,差旅費(fèi),飛機(jī)票等如何做賬劃算?4.我的年工資96萬,個(gè)人社保2100元,如何報(bào)稅個(gè)人收益最大化?工資表怎么樣做?個(gè)人實(shí)際收入多少?個(gè)稅繳納多少?
假如年銷售收入為450萬,公司為小規(guī)模納稅人,怎么交稅????需要交多少稅?一部分沒有開票的
小規(guī)模A公司投資一般納稅人B公司,B公司盈利,未分配利潤是100萬,需要分紅給A公司80萬,A占股比例是百分之90,這個(gè)需要繳納什么稅,按多少繳納?
老師你好,個(gè)人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓算企業(yè)盈虧平衡點(diǎn),這個(gè)怎么算
采購無發(fā)票可以不入賬嗎
老師,公司監(jiān)視是啥意思啊
老師,員工年工資沒有超過6萬,不需要繳納個(gè)稅。也需要在個(gè)稅app里面做個(gè)稅的匯算清繳嗎?
老師您好!請問4月交了增值稅,銷項(xiàng)累計(jì)是186600,進(jìn)項(xiàng)待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額186600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅178500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8100,謝謝
老師好,合作社開具的收款收據(jù)餓能當(dāng)做發(fā)票使用嗎
老師,5月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,還能更正申報(bào)嗎?有個(gè)員工這次發(fā)放端午節(jié)過節(jié)費(fèi)200元,忘記計(jì)入工資收入一起申報(bào)個(gè)稅了。是在這次更正申報(bào)還是在下個(gè)月申報(bào)6月個(gè)稅的時(shí)候再補(bǔ)加進(jìn)去申報(bào)呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,端午節(jié)老板買的粽子禮盒,對(duì)方開的是專票。請問收到專票,不要求對(duì)方重新開具發(fā)票的話,就直接按照發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)金額來入賬也可以嗎?還是說,需要讓對(duì)方重新開具普票給我們?
收到去年企業(yè)所得稅退稅,會(huì)計(jì)分錄