后期打算過(guò)戶(hù)取房產(chǎn)證吧
老師你好,個(gè)人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來(lái)開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓算企業(yè)盈虧平衡點(diǎn),這個(gè)怎么算
采購(gòu)無(wú)發(fā)票可以不入賬嗎
老師,公司監(jiān)視是啥意思啊
老師,員工年工資沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),不需要繳納個(gè)稅。也需要在個(gè)稅app里面做個(gè)稅的匯算清繳嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)4月交了增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)累計(jì)是186600,進(jìn)項(xiàng)待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額186600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅178500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8100,謝謝
老師好,合作社開(kāi)具的收款收據(jù)餓能當(dāng)做發(fā)票使用嗎
老師,5月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,還能更正申報(bào)嗎?有個(gè)員工這次發(fā)放端午節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi)200元,忘記計(jì)入工資收入一起申報(bào)個(gè)稅了。是在這次更正申報(bào)還是在下個(gè)月申報(bào)6月個(gè)稅的時(shí)候再補(bǔ)加進(jìn)去申報(bào)呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,端午節(jié)老板買(mǎi)的粽子禮盒,對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)收到專(zhuān)票,不要求對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票的話,就直接按照發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)金額來(lái)入賬也可以嗎?還是說(shuō),需要讓對(duì)方重新開(kāi)具普票給我們?
收到去年企業(yè)所得稅退稅,會(huì)計(jì)分錄
是的老師
要求甲方開(kāi)具發(fā)票,取票后,借記固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款-甲公司
現(xiàn)在沒(méi)有房產(chǎn)證,需要入賬了,應(yīng)該入哪個(gè)科目老師
借記固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款-甲公司
現(xiàn)在沒(méi)有房產(chǎn)證也可以入固定資產(chǎn)嗎老師
是,現(xiàn)在沒(méi)有房產(chǎn)證也可以入固定資產(chǎn)