你好,沒有這樣的規(guī)定了。做工程的這種跨年開的很正常。
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計(jì)砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
老師,就是房地產(chǎn)企業(yè),要是甲供材料的,乙方也就是掙個(gè)人工,對(duì)方開票,說是可以按照簡(jiǎn)易征稅,我就是想問,乙方是能開9個(gè)點(diǎn)得稅率,也能開3個(gè)點(diǎn)得稅率不,然后甲乙方簽合同的時(shí)候,要給對(duì)方商量稅率,甲肯定希望能開9個(gè)點(diǎn)的,這樣進(jìn)項(xiàng)票抵扣的多,乙方肯定希望開三個(gè)點(diǎn),因?yàn)槭┘坠麤]有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這稅率施可商量的,是不
假設(shè)建筑行業(yè)甲企業(yè)于2022年簽合同給乙企業(yè)做幾個(gè)工程后,乙方應(yīng)付甲方200萬,但是實(shí)際2022年底完工后乙方實(shí)際未付款,問1.甲方如已向乙方開具發(fā)票,是否需申報(bào)繳納增值稅及附加、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅費(fèi)?2.甲方如未向乙方開具發(fā)票,是否有申報(bào)繳納義務(wù)?
公司甲(發(fā)包方)與公司乙(承包方)鑒定消防泵房工程合同,合價(jià)62萬,己撥付42 萬,剩余20 萬,承包方把合同轉(zhuǎn)包給張三,現(xiàn)乙公司出現(xiàn)問題,款打進(jìn)去出不來,張三把甲,和乙告了,經(jīng)法院調(diào)解,甲和乙同意把款撥付給張三,然后張三去稅務(wù)局代開的工程發(fā)票,發(fā)票代開可以嗎?還是要乙公司開票?
你好,老師,老板娘發(fā)了個(gè)東西說個(gè)體戶在沒簽勞動(dòng)合同的情況下,可以簽訂勞務(wù)合同,勞務(wù)合同只需要約定工作內(nèi)容和勞務(wù)報(bào)酬就可以,而且招人的時(shí)候都在合同上寫上乙方作為勞務(wù)人員,甲方支付給乙方得勞務(wù)報(bào)酬已包含甲方支付的各種社保補(bǔ)貼等各種費(fèi)用不再額外乙方的其他開支,乙方繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)均由乙方自行繳納,乙方因自身身體原因,在上下班期間發(fā)生意外的所有責(zé)任由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān),由此發(fā)生的一切責(zé)任但是甲方必須及時(shí)組織施救送醫(yī)等,這些東西針對(duì)商業(yè)有用嗎?這是一個(gè)賣合同說的營(yíng)銷策略,我感覺法律不認(rèn)同把
老師你好,個(gè)人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓算企業(yè)盈虧平衡點(diǎn),這個(gè)怎么算
采購(gòu)無發(fā)票可以不入賬嗎
老師,公司監(jiān)視是啥意思啊
老師,員工年工資沒有超過6萬,不需要繳納個(gè)稅。也需要在個(gè)稅app里面做個(gè)稅的匯算清繳嗎?
老師您好!請(qǐng)問4月交了增值稅,銷項(xiàng)累計(jì)是186600,進(jìn)項(xiàng)待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額186600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅178500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8100,謝謝
老師好,合作社開具的收款收據(jù)餓能當(dāng)做發(fā)票使用嗎
老師,5月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,還能更正申報(bào)嗎?有個(gè)員工這次發(fā)放端午節(jié)過節(jié)費(fèi)200元,忘記計(jì)入工資收入一起申報(bào)個(gè)稅了。是在這次更正申報(bào)還是在下個(gè)月申報(bào)6月個(gè)稅的時(shí)候再補(bǔ)加進(jìn)去申報(bào)呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,端午節(jié)老板買的粽子禮盒,對(duì)方開的是專票。請(qǐng)問收到專票,不要求對(duì)方重新開具發(fā)票的話,就直接按照發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)金額來入賬也可以嗎?還是說,需要讓對(duì)方重新開具普票給我們?
收到去年企業(yè)所得稅退稅,會(huì)計(jì)分錄
但是工程已經(jīng)完工了,就是沒結(jié)款和對(duì)方?jīng)]給提供發(fā)票,現(xiàn)在給他們結(jié)款,要求他們提供發(fā)票。他們說稅務(wù)上有規(guī)定不能開,我有點(diǎn)糾結(jié)
你好,你不急,反正不給錢就是。
嗯嗯,謝謝老師
你好,不用客氣的人。