你好,這個(gè)不需要備案的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)專(zhuān)票,對(duì)方是一般計(jì)稅的,他可以抵扣。
要是二房東企業(yè)也選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)外開(kāi)具5%的專(zhuān)票,能夠抵扣大房東企業(yè)開(kāi)具的簡(jiǎn)易計(jì)稅5%的專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
老師,出租不動(dòng)產(chǎn),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要去備案嗎?我選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是取得的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣?簡(jiǎn)易計(jì)稅能開(kāi)專(zhuān)票嗎?如果能開(kāi) ,開(kāi)出去的發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方是能正常抵扣嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目繳納項(xiàng)目保險(xiǎn)費(fèi)開(kāi)具的專(zhuān)票也不能抵扣,這張專(zhuān)票直接選擇不抵扣還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)的進(jìn)項(xiàng),我開(kāi)給客戶(hù)是13個(gè)稅點(diǎn)的銷(xiāo)售可以抵扣嗎?還有我公司假如也選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售開(kāi)給客戶(hù),這樣我簡(jiǎn)易計(jì)稅那部分進(jìn)項(xiàng)還能正常抵扣嗎?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買(mǎi)禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶(hù)收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?