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24年有出口收入未開具發(fā)票,也沒有退稅,已經(jīng)做未開票出口收入申報增值稅。25年補(bǔ)開24年出口收入發(fā)票,申報25年增值稅應(yīng)扣除24補(bǔ)開的收入,去大廳申報增值稅應(yīng)提交哪些資料

2025-06-04 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 12:55

去大廳申報增值稅通常需提交增值稅納稅申報表及附列資料,用以填寫申報數(shù)據(jù)。同時帶上已開具的出口發(fā)票記賬聯(lián)等發(fā)票資料,以及稅務(wù)登記證件副本和經(jīng)辦人身份證明。若為生產(chǎn)企業(yè)辦理 “免抵退” 稅,還需提供上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》。輔導(dǎo)期一般納稅人則要提供稽核結(jié)果比對通知書。具體可咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)。

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同學(xué)你好 作廢了申報的重新按照內(nèi)銷來
2021-06-10
你好,當(dāng)時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
同學(xué),你好 24年,可以做無票收入,申報增值稅 25年,增值稅申報的時候,按照開票金額申報,無票收入里面填寫負(fù)數(shù)
2024-12-28
同學(xué)你好 對的 填到未開票收入就可以 2.預(yù)繳的嗎
2023-05-04
按扣除補(bǔ)開后的收入申報,需要去大廳處理
2025-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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