去大廳申報增值稅通常需提交增值稅納稅申報表及附列資料,用以填寫申報數(shù)據(jù)。同時帶上已開具的出口發(fā)票記賬聯(lián)等發(fā)票資料,以及稅務(wù)登記證件副本和經(jīng)辦人身份證明。若為生產(chǎn)企業(yè)辦理 “免抵退” 稅,還需提供上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》。輔導(dǎo)期一般納稅人則要提供稽核結(jié)果比對通知書。具體可咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)。
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對應(yīng)未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
老師,24年出租農(nóng)田收入,對方未要發(fā)票,可以做無票收入嗎?做了無票收入,對方25年要票開票了,增值稅又怎么申報呢?
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報關(guān),因為原本是要申請出口退稅的,因為沒退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認(rèn)收入,同時供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入?,F(xiàn)在稅局讓我們按照實際的出口報關(guān)的金額去補(bǔ)申報收入,那么我們成本是否也可以補(bǔ)入?但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應(yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報成本?
老師:24年出口的設(shè)備沒有開零稅率發(fā)票,進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,申報增值稅的時候是做免稅申報,不申請退稅了,這樣處理是不是不妥??!我今年要補(bǔ)開零稅率發(fā)票嗎?
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)做,是調(diào)整第四季度報表和增值稅申報表,補(bǔ)四季度印花稅和水利建設(shè)基金,匯算清繳按調(diào)整后的報表填報嗎?發(fā)票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當(dāng)月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,手工賬,轉(zhuǎn)財務(wù)軟件,怎么建賬,都需要哪些期初數(shù)據(jù)
老師上午好,我們公司是園林綠化公司,是小規(guī)模納稅人,然后季報產(chǎn)生交的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,還有印花稅,這些交完之后的稅,我把完稅憑證打印出來了,然后我要是用財務(wù)軟件做賬的情況下,賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師把分錄幫我寫出來一下唄
用友t6能資產(chǎn)負(fù)債表重分類嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,注冊資金4000多萬變成10萬,他變更這個是過戶可以更便宜嗎?
建筑勞務(wù)公司已有安許證和施工證,然后也是一般納稅人,是否意味著不管是勞務(wù)人員工資、施工時采購的輔材、租賃回來的設(shè)備等,在與總承包方結(jié)算時,可以直接開9%的工程服務(wù)發(fā)票?
老師,我3月份收到了4-6月費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,借:進(jìn)項稅1 貸:預(yù)估稅額1,4-6月照常計提費(fèi)用,借:租金2,預(yù)估稅額1,貸:應(yīng)付賬款3,4-6月款項一直未付,在5月對方將該票沖紅了,我該怎么做會計分錄啊,謝謝
老師新接手了一家公司!之前的會計是年結(jié)賬!每月不結(jié)轉(zhuǎn)損益月結(jié)賬!自己按科目余額表編制財務(wù)報表!老師您遇到過嗎?這樣做專業(yè)嗎?
老師,當(dāng)期有出口退稅,沒有申報出口退稅,增值稅申報表抵退稅額要填寫嗎?
老師,以前年度暫估所得稅調(diào)整了,賬上沒有同步調(diào)整,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬上的應(yīng)付暫估?
老師24年工商年報!如果25年4月份認(rèn)繳了500萬,請問工商年報時加上25年這500萬嗎?還是只報截止到24年的數(shù)呀?