同學(xué)你好 對(duì)的 填到未開票收入就可以 2.預(yù)繳的嗎
去年申報(bào)了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對(duì)應(yīng)未開票收入,增值稅申報(bào)表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
那我4月補(bǔ)交了去年增值稅要調(diào)收入嗎賬嗎?所得稅怎么處理?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要的 借銀行 貸利潤分配未分配利潤 貸銷項(xiàng)
我也不曉得是不是預(yù)繳?有什么區(qū)別?
這個(gè)補(bǔ)交增值稅之前做收入的時(shí)候沒做增值稅貸方嗎
沒有做收入,今年直接補(bǔ)繳的增值稅及附加稅
同學(xué)你好 那你也得先做收入呀
現(xiàn)在匯算還沒有截止,可以到去年12月確認(rèn)收入嗎?然后更正電子去稅務(wù)局相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
企業(yè)所得稅是不是還得補(bǔ)交 確認(rèn)收入的25%交所得稅?
同學(xué)你好 這個(gè)看你們的利潤和所得稅稅率
如果收入確認(rèn)到去年12月,那企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)要更正嗎?還是到企業(yè)所得稅匯算清繳操作
同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)整