借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬 銀行存款, 應(yīng)付賬款 累計折舊等 借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,城建稅地方教育教育附加印花稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
老師,公司交納稅款(稅有很多,增值稅,教育附加,地方教育附加,城市維護建設(shè)稅,印花稅和企業(yè)所得稅) 昨天本來應(yīng)該是公司付的款,由于公款資金不足,暫時由老板娘個人付了這筆稅款。 老板娘先是轉(zhuǎn)給個人的,再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應(yīng)該怎么做呢?要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額,然后再做繳納稅款的分錄嗎?老師這個應(yīng)該怎么做每一筆分錄呢?可不可以給我一條一條的屢一下呢?
老師,小企業(yè)會計準則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師好,每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進行勾選認證,然后打出來,根據(jù)所有進項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費用這些做完以后,先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好,然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個完整的當期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎?
老師上午好!我公司小規(guī)模企業(yè),第一季度結(jié)束后,在4月份報稅期交了增值稅及附加稅費,第一個問題是,交稅費的銀行回單如何做會計分錄,然后交稅是公戶扣費在哪里能打印發(fā)票?需要把這個發(fā)票打印出來放到憑證后面嗎
老師晚上好!我有個這樣情況請老師幫我解決一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,然后今天報完了季報稅,我后來發(fā)現(xiàn)有個憑證是出售的貨物,開出去的銷售票了,我當時以為只有銷售普票沒有銀行回單沒用銀行付款,那么應(yīng)該老板收到現(xiàn)金,我就直接做現(xiàn)金增加了,其實沒收到錢,應(yīng)該記到應(yīng)收賬款里,然后稅也都報完了,我該怎么辦呀老師
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請問團建費用計入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費能入賬多少?
借應(yīng)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、印花稅、企業(yè)所得稅、 貸、銀行存款。
老師你說的我沒理解呢
你好,具體的哪一個沒有理解,你能圈起來嗎?