小規(guī)模不交增值稅附加稅 企業(yè)所得稅需要
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師你好,公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人,2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù),服務(wù)工程總金額30多萬(wàn),發(fā)票開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)的專票,今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)已經(jīng)申報(bào)了增值稅,稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了,現(xiàn)在廣西那邊的客戶說(shuō)稅費(fèi)扣的不對(duì),應(yīng)該在廣西預(yù)繳,不應(yīng)該在東莞全部扣掉,但時(shí)我這邊當(dāng)時(shí)也沒(méi)辦外經(jīng)證,現(xiàn)在要怎么處理比較好(客戶一直揪著說(shuō)沒(méi)預(yù)繳稅款,但是我也沒(méi)少交稅,在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了)
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時(shí)還是稅控盤,開(kāi)具了對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對(duì)應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額,對(duì)應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說(shuō)要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無(wú)專管員聯(lián)系溝通過(guò)發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無(wú)票收入抵扣,掛賬了成
老師,我們公司是做廣告設(shè)計(jì)的,有時(shí)候會(huì)有些業(yè)務(wù)需要跟公司以外的個(gè)人合作,2022年的時(shí)候收到過(guò)合作的人的一張成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司就做了成本帳,因?yàn)椴皇枪镜膯T工就沒(méi)做其它申報(bào),現(xiàn)在收到稅局消息說(shuō)公司涉及取得自然人代開(kāi)發(fā)票沒(méi)有履行扣繳稅款義務(wù)和成本發(fā)票業(yè)務(wù)真實(shí)性核實(shí)義務(wù),現(xiàn)在讓我們把當(dāng)時(shí)收到的這個(gè)成本發(fā)票做勞務(wù)報(bào)表處理,我咨詢12366,但是總是沒(méi)聽(tīng)明白對(duì)方要我怎么處理,請(qǐng)問(wèn)老師知道怎么處理嗎?
審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片,我看22年年底計(jì)提了一筆印花稅,但是沒(méi)有附件清單,這個(gè)獨(dú)獨(dú)的記賬憑證要拍給審計(jì)嗎
老師,我們是物業(yè)公司,老板讓報(bào)維修費(fèi)的時(shí)候,把維修的圖片付后頭,報(bào)銷抽污水的錢的時(shí)候,把抽污水的圖片付在后頭,賬里付圖片可以嗎?
老師 運(yùn)輸公司車輛轉(zhuǎn)出 收到二手車交易市場(chǎng)的發(fā)票 我們沒(méi)有給開(kāi)票 現(xiàn)在這么需要怎么做賬
老師你好,2023年的進(jìn)賬做費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)呢?
老師你好會(huì)計(jì)專業(yè)資格證書,有初級(jí)中級(jí),有高級(jí)嗎?高級(jí)怎么考?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們單位有個(gè)員工生孩子了,然后給他申請(qǐng)的那個(gè)嗯生育津貼就是還沒(méi)有完全pie下來(lái),這不6月份兒了嗎?呃,6月份兒他還沒(méi)有批下來(lái),那是不是我5月份的工資應(yīng)該照給他發(fā)呀?
老師,公司撿了一條狗,準(zhǔn)備放到公司養(yǎng),今天看病花了1千元可以入賬嗎,還有后續(xù)的開(kāi)銷可以入公司帳嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位有好幾年的合同協(xié)議隨意堆放,請(qǐng)問(wèn)怎么整理好呢?編號(hào)還是做封面的
現(xiàn)在公司都實(shí)行注冊(cè)資金實(shí)繳 如果實(shí)繳日期到了 這個(gè)注冊(cè)資金還能申請(qǐng)延期交嗎
老師您好,我公司從個(gè)人手里回收了一個(gè)二手機(jī)器,不能提供發(fā)票,我可以從對(duì)公給付款嗎,然后白條入賬,匯算清繳納稅調(diào)增嗎,還有一個(gè)情況,公司反客戶商務(wù)費(fèi)用,不讓對(duì)公給打款,我們可以提現(xiàn)到資金卡,然后給客戶打款,這樣可以入賬嗎,匯算清繳在調(diào)增
可是我一季度開(kāi)的票,要是交怎么弄,而且還要報(bào)個(gè)稅嗎
你好,先開(kāi)外經(jīng)證,一般是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)驗(yàn),你去找所得稅預(yù)繳申報(bào)。 個(gè)稅申不申報(bào),你看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。其他的稅款問(wèn)一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。有些還需要水利、建設(shè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅等。
系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)報(bào)驗(yàn),我是二月份開(kāi)的跨區(qū)域報(bào)告,現(xiàn)在查詢顯示已報(bào)告未報(bào)驗(yàn),咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)讓我操作報(bào)驗(yàn)
現(xiàn)在主要是我一季度開(kāi)的票,還怎么預(yù)繳呢,一季度從我當(dāng)?shù)卦缍紙?bào)完了,怎么再?gòu)耐獾仡A(yù)繳呢
還讓我報(bào)個(gè)稅,還得先個(gè)稅稅費(fèi)認(rèn)定后報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅工資我一季度已經(jīng)從自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)了的
那就先報(bào)驗(yàn) 報(bào)驗(yàn)了之后 我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅 不叫你第一季度在你企業(yè)所在地這邊已經(jīng)繳納了,那項(xiàng)目所在地那邊沒(méi)有交,他沒(méi)有收到錢,你就需要補(bǔ),然后回企業(yè)所在地這邊在抵扣。
更正工資個(gè)稅的,去更正。在異地申報(bào)了的話,你在企業(yè)所在地這邊零申報(bào)。
那我現(xiàn)在再補(bǔ)上比如補(bǔ)100元,那這100元是不是就帶入到二季度所得稅表里了,因?yàn)橐患径仍缍嫁k完了
我不清楚你所屬期是幾月份呀?所屬期是幾月份?
我是2月開(kāi)的票,我現(xiàn)在不是6月份了,現(xiàn)在再報(bào)驗(yàn)預(yù)繳核銷
是的對(duì)的是的對(duì)的
老師回答的什么是對(duì)的,現(xiàn)在不是預(yù)繳算補(bǔ)繳了吧,,補(bǔ)繳怎么教,這個(gè)錢是進(jìn)入2季度算現(xiàn)在的,還是1季度的,如果是一季度我還需要修改本地一季度所得稅表嗎,如果是二季度的是不就自己計(jì)入到2季度了
你問(wèn)現(xiàn)在報(bào)驗(yàn)預(yù)繳核銷這個(gè)流程是的 你所屬期選擇第一個(gè)季度題庫(kù)第一個(gè)季度的也就是你去更正申報(bào),如果你所屬期選的第二季度那就在七月份申報(bào)的時(shí)候抵扣
不知道你選擇所屬期是幾月份?正常的應(yīng)該選擇所屬期是1月份。不知道能不能選擇了。
我現(xiàn)在也不知道應(yīng)該選哪個(gè)屬期了,如果所屬期選1季度補(bǔ)繳的話,我要更正申報(bào)之前交的錢也退不了吧
選擇所屬期1月份更正之前的申報(bào)表呀,要不抵扣不了。稅一般是不退的,匯算清繳才能退。
那豈不是財(cái)務(wù)報(bào)表也得改
個(gè)稅怎么再申報(bào),一季度我從我當(dāng)?shù)刈匀蝗丝劾U端申報(bào)了的,這個(gè)咋操作
財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用修改賬務(wù)處理可以做到這個(gè)月不就行了 自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送右邊更正申報(bào) 把你預(yù)繳的這一部分工資收入改成零
個(gè)稅我沒(méi)有預(yù)繳,是廣東那邊說(shuō)要報(bào)個(gè)稅,我當(dāng)?shù)刈匀蝗丝劾U端報(bào)了的,那邊再怎么報(bào)
他給你賬號(hào)密碼,你登錄他的自然人電子稅務(wù)局先采集人員信息,然后去填寫本期收入
我在我本地自然人扣繳端申報(bào)了的,廣東那邊我再怎么填數(shù),不會(huì)重復(fù)嗎
你企業(yè)所在地這里不是讓你更正嗎?改成0 13:49回復(fù)了你看一下。