你好,發(fā)票上面右下角有一個備注,支付企業(yè)代扣代繳,在次月15日以內(nèi)代扣了
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
然后,你支付的這個費用的時候,需要扣除這個個稅之后再支付給他。在自然人電子稅務(wù)局勞務(wù)報酬里面申。
是我們應(yīng)該給他做勞務(wù)報酬申報是嗎?那現(xiàn)在都2024年了,現(xiàn)在該怎么處理呢?
對的是的,你現(xiàn)在得去稅務(wù)局那邊給他申報。你現(xiàn)在自己申報不了增員的自己沒法增加申報。你只能帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務(wù)局那邊。然后這個錢,你們能問個人要回來的,問對方要回。
那是直接補申報這個勞務(wù)報酬就可以了是嗎?12366說什么還得更正申報什么的,不是公司員工,我實際公司的都申報過了,就是沒做這筆的代扣代繳的義務(wù),我不明白我需要更正申報什么?
你好,不申報也得在2022年不是嗎?你看下這是幾月份的發(fā)票,如果是8月份的發(fā)票,你在9月份就是所屬期8月份,然后申報日期是9月份的那一個更正。
因為這個需要他交個稅,你沒給他代扣代繳,他就沒有交個稅。稅務(wù)局那邊沒有收取,你們這邊又不代扣代繳,個人的收入不就少交了稅。
2022年1月的發(fā)票,那我是得把2022年2月的個人所得稅申報更正是嗎?這個流程是怎么正確的走,老師能跟我說一遍嗎?第一次碰到,有點不明白
對的是的。自然人電子稅務(wù)局首頁修改所屬期,找下面的綜合所得申報。找左邊報表報送右邊更正申報。
那這逾期申報的人我還能增加進去嗎?是更正申報就可以了嗎?還是還有其它的要做
逾期了,不可以的。我告訴你了,去稅務(wù)局那邊不是嗎?去稅務(wù)局那邊可以更正。
不相信的話,你可以試一下的,這個試又試不壞。
我不是不相信老師,是想問清楚,怕自己搞錯,老師您的意思是直接去稅局更正申報就可以了是嗎?
你好,對的是的,因為你現(xiàn)在更正增加人員,他是增加不了,沒法增加。自己修改不了,所以只能去稅務(wù)局。