你好,可以的。可以入賬。
老師,我公司是新公司,是小規(guī)模,但老板買設(shè)備讓人開專票,我現(xiàn)在是不是必須得轉(zhuǎn)一般納稅人才讓人開專票呀,其次,我轉(zhuǎn)完一般納稅人了,可還在籌備期,沒有銷項,可以讓人開進項嗎,如課開了可以留以后在認證(365天內(nèi))嗎,我賬務(wù)處理先放待抵扣進項稅還是怎處理
我公司一員工2018年借支1萬元,這幾天才來報銷,可是發(fā)票的開票日期有2018年、19年和今年的,請問老師18、19年的發(fā)票還可以放入這次一起沖賬不
老師,我們公司團建,去吃火鍋,然后花了一千多,火鍋店給我們開的是卷票, 然后只有一個餐飲費 數(shù)量 1,然后金額1000, 就拿這一個發(fā)票可以公司報銷嗎? 還需要別的東西嗎?
老師我們這邊銷售(股東公司的銷售),還沒到新公司辦入職還在以前上班。到新公司報銷了3150,然后他自己去稅務(wù)代開了一張3150的運輸費普通發(fā)票。請問一下這樣可以入賬嗎?
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個人,這個月申報增值稅無票收入是按1000元申報,還是把1000價稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進項稅額比庫存多岀很多,后期可以通過普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請問供應(yīng)商按93折賣給我們,我們再按88折買給客戶,后面客戶再補差價給我們,那是供應(yīng)商先按高價賣給我們對嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進項稅可以抵扣的,我也做了待認證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶直接把錢付給我們供應(yīng)商購買原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時不用入庫,生產(chǎn)時材料也不用出庫吧?
實習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫了,怎么開票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個稅,注銷的時候,未分配利潤負數(shù)需要交個稅嗎?
但是狗是公司撿的,不是買的,也可以入帳嗎
你好,可以的,如果你以后都當(dāng)做是公司的狗是可以的。