您好,這個最好是重新開發(fā)票,這個建議
老師,我們簽購買材料的合同,提供發(fā)票是普通發(fā)票稅率是3,但是疫情期間,他們都是提供的1的發(fā)票,這個合同稅率怎么簽訂呢
老師好,我公司是工程公司,最近經(jīng)過招投標投中了一個銷售項目的標的,甲方說不管我們按什么稅率開發(fā)票都可以,所以老板想按9%的稅率給甲方開票,簽訂合同形式是采購合同,但合同里約定稅率是9%的,請問對方收取我們發(fā)票,他們有什么納稅風險嗎?
老師,我們是一個商貿(mào)公司,賣建筑材料的,我們的采購合同和銷售合同分別都要交印花稅嗎?是按照什么稅率交呢?
老師您好。我們是購買方,與銷售方簽訂合同稅率為1%,但是對方給我們開發(fā)票稅率為1%,合同與發(fā)票稅率不一致,這要怎么處理呢
老師簽合同時稅率是17%,因為是分期付款,后面開發(fā)票16%,還有13%,這個稅率差異導致發(fā)票含稅金額和合同總金額不一致,怎么辦?有什么這方面的規(guī)定嗎?
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
合同也重新簽嗎?
合同的話是需要重新弄的。