采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同分別都要交印花稅,稅率是0.03%
你好,老師,我們公司屬于商貿(mào)公司,如果繳納印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同的計(jì)稅依據(jù)是什么呢?按照什么來(lái)?采購(gòu)需要繳納印花稅?銷(xiāo)售也要繳納印花稅?
老師,我們公司的購(gòu)銷(xiāo)合同繳納印花稅是按照次交的,意思是不是只要發(fā)生了就交,怎么交,是看采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同的金額繳納嗎
老師,我們公司是一家電池光伏銷(xiāo)售公司,簽訂的銷(xiāo)售合同都交合同印花稅,那采購(gòu)合同要交印花稅嗎?會(huì)計(jì)摘要怎么寫(xiě)?銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同交印花稅在一個(gè)地方,一個(gè)選項(xiàng)嗎?都是合同印花稅嗎
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,賣(mài)建筑材料的,我們的采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同分別都要交印花稅嗎?是按照什么稅率交呢?
老師 我們公司印花稅的應(yīng)稅稅目是“技術(shù)合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)合同和商品的銷(xiāo)售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?