借,應(yīng)收賬款20 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借,成本費(fèi)用50 貸,應(yīng)收賬款50 借,成本費(fèi)用30 貸應(yīng)收賬款30
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,給客戶開了2萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,客戶只給回款19950元,50元是我公司員工撿到手機(jī)客戶獎勵給員工50元,這50元從我欠我公司服務(wù)費(fèi)中扣了,實(shí)際成了我公司自己獎勵的了,這種情況怎么入賬?
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
比如我們公司賣給客戶100元的貨,我們公司又從客戶手里買了20元我們沒有的貨,那這20元可以抵客戶欠我們的貨款嗎,我們做收入已經(jīng)做了100元的,如果客戶抵貨款20元,客戶付80元,應(yīng)收賬款就掛著20元,要怎么平應(yīng)收賬款,這個20元需要客戶開票給我們嗎?
老師,銀行收到客戶1000元,其中有我們的貨款800元,要退120給客戶,我們開票稅金80元,但是客戶再用需退給他的120元抵扣了20元以前的應(yīng)收賬款,實(shí)際我們只退了100元給客戶!這個情況的憑證我怎么做?謝謝!
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計(jì)第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
這樣成本不就是80元了
我們給另一個客戶開票30元應(yīng)該繳增值稅吧
我剛才寫錯了,最后一個是借應(yīng)收賬款30貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
我們是參加銀行滿500減50活動,我們是租賃公司,費(fèi)用我們公司承擔(dān)20元,銀行承擔(dān)30元,這30元直接返給租戶,租戶給我們開票50元,我們給銀行開票30元,我打算這樣做賬,但是銷售費(fèi)用就多30元
那你開發(fā)票的時(shí)候開多少的?450還是500?
我開30元,我們只開銀行減的那部分
你銷售費(fèi)用多30也是因?yàn)槟憬o我開了30的發(fā)票,你也是多做了30的收入
好的明白了
不用客氣,端午安康