那你他當時沒有收到200塊錢的時候,應該有應收賬款
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點我們出了
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬元,目前合同已完成,但是我們只開了7萬元發(fā)票給客戶,余下3萬元發(fā)票未開,現(xiàn)在客戶發(fā)來一份審計詢證函 上面寫著 我司欠預付貨款10萬元,這樣我可以確認無誤嗎?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經(jīng)給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票?,F(xiàn)在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發(fā)票。對方就說:不給開票就是稅務局投訴我們偷稅漏稅
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
如果沒有的話,你當時是不是做53000的收入嗎?
我當時確認收入是53200元,他轉(zhuǎn)給我們53000元,賬上還掛著應收200元,但是這53000元他沒轉(zhuǎn)公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉(zhuǎn)到我們公戶了
借應收賬款200庫存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務收入,應交稅費 補
老師我不是問得分錄,我們內(nèi)賬,我問得他把上次欠的200元轉(zhuǎn)我們公戶了,但是4月給他開發(fā)票只開了8萬的發(fā)票,那200沒給他開發(fā)票,怎么辦
無票收入,因為你沒有做無票收入導致的不是嗎?內(nèi)賬更應該按照實際業(yè)務來做呀。
老師,3月份我確認的收入是53200,但是他們錢給我轉(zhuǎn)200元,他吧把200元轉(zhuǎn)到這個月了,轉(zhuǎn)我們公戶我們給他開發(fā)票,但是我們先給他開這個月的8萬,開過票之后他們給我們轉(zhuǎn)錢,一套了80200元,少給她開200的發(fā)票,這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過去,我問得這個問題
你好,3月份確認的收入怎么做的賬務處理?
我們內(nèi)賬,就說這樣開票可以嗎
不說分錄,就說開票
你好,沒有問題的,正確的可以。相當于是之前欠了你的錢,現(xiàn)在人家一次把這個錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉(zhuǎn)給我們了,我們肯定需要給人家開發(fā)票了
老師你很是糾結(jié)分錄,和分錄沒關(guān)系,就是單純的開票
你好,你確認收入,現(xiàn)在只確認8萬就行。
是呀老師
那有什么問題呢?你現(xiàn)在只能做收入8萬,和哪里不一致嗎?你之前做53200的時候,你也不一致,