那你他當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到200塊錢(qián)的時(shí)候,應(yīng)該有應(yīng)收賬款

老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,如果我們公司賣(mài)給一個(gè)客戶賣(mài)了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣(mài)給他的客戶,賣(mài)了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開(kāi)票,這樣是不是我們多開(kāi)了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬(wàn)元,目前合同已完成,但是我們只開(kāi)了7萬(wàn)元發(fā)票給客戶,余下3萬(wàn)元發(fā)票未開(kāi),現(xiàn)在客戶發(fā)來(lái)一份審計(jì)詢證函 上面寫(xiě)著 我司欠預(yù)付貨款10萬(wàn)元,這樣我可以確認(rèn)無(wú)誤嗎?
我們有一個(gè)客戶,還沒(méi)有5000元貨款沒(méi)給我們。已經(jīng)給我們了10萬(wàn)元的貨款,我們沒(méi)給他開(kāi)票。現(xiàn)在這個(gè)客戶就是不想給這5000,并要求我們給開(kāi)已付的10萬(wàn)元發(fā)票。對(duì)方就說(shuō):不給開(kāi)票就是稅務(wù)局投訴我們偷稅漏稅
老師,我們是銷售方,10月給客戶開(kāi)了1張2萬(wàn)的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師我們3月份賣(mài)給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買(mǎi)我們一批貨,貨款8萬(wàn)元,這個(gè)8萬(wàn)元客戶讓我們給他開(kāi)了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開(kāi)發(fā)票只給客戶開(kāi)了4月份這車(chē)8萬(wàn)元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過(guò)來(lái)怎么讓員工覺(jué)得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?
長(zhǎng)沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報(bào)繳費(fèi)截止時(shí)間是什么時(shí)候?
老師您好,開(kāi)94232.05元的貨物13%的票,我得在庫(kù)存品里選出多少錢(qián)的成本來(lái)開(kāi)?
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問(wèn)專業(yè)的知識(shí),請(qǐng)問(wèn)有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬(wàn),按照21萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營(yíng)期間B股東實(shí)繳了50萬(wàn),B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬(wàn)元對(duì)嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門(mén)診部,預(yù)算的全年收入是6000萬(wàn),門(mén)診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬(wàn),已發(fā)120萬(wàn),如何根據(jù)收入的完成情況來(lái)核定,10月份的工資總額那么怎么來(lái)算10月份這塊的總額?


如果沒(méi)有的話,你當(dāng)時(shí)是不是做53000的收入嗎?
我當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入是53200元,他轉(zhuǎn)給我們53000元,賬上還掛著應(yīng)收200元,但是這53000元他沒(méi)轉(zhuǎn)公戶,我們也沒(méi)給他開(kāi)票
然后他把上次沒(méi)支付的200元和4月份這車(chē)貨款一起轉(zhuǎn)到我們公戶了
借應(yīng)收賬款200庫(kù)存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 補(bǔ)
老師我不是問(wèn)得分錄,我們內(nèi)賬,我問(wèn)得他把上次欠的200元轉(zhuǎn)我們公戶了,但是4月給他開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票,那200沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,怎么辦
無(wú)票收入,因?yàn)槟銢](méi)有做無(wú)票收入導(dǎo)致的不是嗎??jī)?nèi)賬更應(yīng)該按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做呀。
老師,3月份我確認(rèn)的收入是53200,但是他們錢(qián)給我轉(zhuǎn)200元,他吧把200元轉(zhuǎn)到這個(gè)月了,轉(zhuǎn)我們公戶我們給他開(kāi)發(fā)票,但是我們先給他開(kāi)這個(gè)月的8萬(wàn),開(kāi)過(guò)票之后他們給我們轉(zhuǎn)錢(qián),一套了80200元,少給她開(kāi)200的發(fā)票,這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開(kāi)過(guò)去,我問(wèn)得這個(gè)問(wèn)題
你好,3月份確認(rèn)的收入怎么做的賬務(wù)處理?
我們內(nèi)賬,就說(shuō)這樣開(kāi)票可以嗎
不說(shuō)分錄,就說(shuō)開(kāi)票
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,正確的可以。相當(dāng)于是之前欠了你的錢(qián),現(xiàn)在人家一次把這個(gè)錢(qián)付清了。
是的,人家把欠的貨款轉(zhuǎn)給我們了,我們肯定需要給人家開(kāi)發(fā)票了
老師你很是糾結(jié)分錄,和分錄沒(méi)關(guān)系,就是單純的開(kāi)票
你好,你確認(rèn)收入,現(xiàn)在只確認(rèn)8萬(wàn)就行。
是呀老師
那有什么問(wèn)題呢?你現(xiàn)在只能做收入8萬(wàn),和哪里不一致嗎?你之前做53200的時(shí)候,你也不一致,