你好, 借 銀行存款1000 貸 收入720 銷項(xiàng)稅額 80 其他應(yīng)付款 120
賣東西應(yīng)該收120元,給客戶開發(fā)票也是120元,第三方平臺(tái)給我們打款,對(duì)方通過銀行電匯有5元的工本費(fèi),我們用對(duì)方的平臺(tái)還收取千分之6的手續(xù)費(fèi),實(shí)際到我們賬戶的錢是120-5-120×6‰=114.28元,憑證怎么做?
老師,我們公司11月預(yù)收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預(yù)收賬款80元,其他應(yīng)付款20元,12月出貨的時(shí)候貨款是80元,運(yùn)費(fèi)5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時(shí)候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi),再轉(zhuǎn)回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是這個(gè)費(fèi)用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有服務(wù)業(yè)務(wù)) 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬?
老師好,給客戶開出2500元的發(fā)票、收到客戶的貨款2500元,但這個(gè)貨款里面含有回扣1000元,我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶的業(yè)務(wù)員(但對(duì)方不給我們開發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)回扣要怎么做賬?付款程序怎樣?
收了客戶1000元,開了900元的票,也發(fā)了900元的貨。但是我們提供給客戶免費(fèi)使用的工具被客戶磨損了,所以這一100就不退了,客戶也不要開票。這個(gè)賬要怎么做,是做工營(yíng)業(yè)外收入,還是做其他業(yè)務(wù)收入
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
借.其他應(yīng)付款120 貸 應(yīng)收賬款20 銀行存款100